2017年差旅费报销单据粘贴填写流程.docVIP

2017年差旅费报销单据粘贴填写流程.doc

  1. 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
2017年差旅费报销单据粘贴填写流程

差旅费报销单据粘贴填写流程 为了更好的管理财务工作,配合各部门审批方便简洁化,提高工作效率,现拟定《报销单据粘贴填写流程》,请各部门仔细阅读并执行。相关费用请在次月审核, 一、单据填写细则: 1、报销部门以及职别:与工资条上的部门和职位相对应。 2、姓名:与身份证上相同,请勿填写英文名或者职位名。 3、出差事由:销售部出差按照实际业务开发填写,培训部出差按照实际促销或者日常销售填写。 4、出差起止日期:按当月第一天出差日期计算到最后一天的累计天数。 5、出差日期:与车票的日期相同。 6、起讫地点:与车票的出发地到目的地相同。 7、天数:出差天数,包含住宿天数。 8、车船费:出差相同地方的长途车费累计。 9、市内交通费:按照公司《出差制度》规定,每月交通费补贴必须拿取发票,无发票不允许报销。 10 、住宿费:出差有住宿的才按实际住宿天数填写费用,出差若无住宿的则无需填写费用,按《出差制度》规定住宿标准内实报实销11 、出差补助:即出差误餐补贴,当天往返且符合早9:00前出发晚16:00后回程的按1天计算,出差且符合早9:00后出发晚16:00前回程的按照半天计算。 12 、住宿节约补助:公司是大家共同经营维护的,主张出差员工开源节流,切莫铺张浪费。 13 、其他:指的是话费补贴,按《出差制度》规定各部门职位人员的报销金额填写。 14 、出差人:务必出差人亲自填写,不可找人替代填写。 15 、部门主管:由地区经理区经签核,最后由16、审核:行政部门根据当月出差考勤记录进行审核。 17、会计:先由费用会计审核单据的合理性,包括发票号码是否连号,发票真假查验,发票章盖章清晰与否等等。再由总账会计 18、负责人:总经理审批。 备注:费用发票须与本人动合同对应的公司致发现票上公司名称错律予报销 费用审核中如发现报费用的,追于报销人其上级各扣除双方绩效 二、差旅报销单填写及黏贴样式: 1.汇总表及汇总费用单的填写方式: 首先把当月出差的明细填入“出差情况汇报表(附表)”,没有此表的可以到公司QQ群文件里面下载或找财务领取,如下图所示 填好上图所示的报表后,则要把报表里的费用总数汇总填写到“差旅费报销单“或者“费用报销单”,两者选其一即可,无需两个都填写,如下图所示 上图所示的“差旅费报销单”和“费用报销单”都只需填写汇总的金额即可,无需填写明细,明细以“出差情况汇报表(附表)”为准。以上费用单填写完毕后,开始黏贴单据, 正确的住宿及餐费等发票的黏贴方式如下图所示: 住宿费总金额不可超过《出差制度》所规定的级别160元/天,住宿天数为5天,则住宿费总金额为800元,住宿费发票若超过800元则个人承担,公司不给予报销。 住宿费粘贴在同一张上面,发票长度超过粘贴单的宽度则横向粘贴,住宿发票必须有清晰的发票专用章,如上图所示 先用一张白纸粘在最下面,白纸的大小不能超过费用单,超出部分需要裁剪掉,然后把发票黏贴在裁剪好的白纸上,因发票宽度超出了费用单,所以下面需要折起一部份,如果长度超出了费用单,也需要把超出部分往里面折一点,如宽度和长度都没有超出,则不用折起。黏贴的时候,不用全部涂上胶水,只需在最左上角涂上一点,粘紧即可,如上图所示(如有两张发票以上,对齐贴好即可,不能粘成鱼鳞状)。 2.1住宿发票错误的粘贴样式,如图所示: 3、过路费、过桥费、火车票、交通车票、停车费等正确的黏贴方式(需黏贴鱼鳞状)如下图所示: 首先用一张白纸粘在最下面,白纸的大小不能超过费用单,超出部分需要裁剪掉,然后把发票黏贴在裁剪好的白纸上,因是小型定额发票,所以黏贴方法不能跟之前一样,全部对齐的粘在一起,需要贴成鱼鳞状,如果发票太多,一张白纸不能全部贴完,可以再重新用一张,以此类推至贴完为止,不用贴的太厚,如上图所示。 全部单据黏贴方式。 首先放在最上面的第一张是“差旅费报销单”或者“费用报销单”→“出差情况汇报表(附表)”、因报表的大小已超过费用单,所以需要把超出部分折起,折叠方式如下图所示: 如上图所示,折叠好之后就粘在费用单后面→最后把所有的发票黏在贴报表后面。黏贴的时候记得旁边无需全部涂上胶水,只需在左上角涂上一点黏贴在一起即可。 三、报销单据填写注意事项: 1、金额合计小写使用人民币符号 ¥。例如:¥1847.00 2、金额合计大写使用人民币符号 ¥。例如:¥万壹仟捌佰肆拾柒元零角零分。切记不要用或一条横线代替零。 3、预支与补助:出差前有预支的才填写预支的金额,无则所示划掉;补助是实际报销扣减预支的余额。 4、常用金额大写字及单位:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分、整。如图所示: 四、人易报销系统填写: 1、登录人易账号,选择费用管理→费用明细列表→新

文档评论(0)

kfcel5460 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档