广元人民医院广元中心医院.docVIP

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广元人民医院广元中心医院

附件1 财务支付制度 为了加强医院财务管理,规范财务支付程序,特制定本制度。 一、借款管理制度及流程 (一)借款用途:借款必须用于与本院业务有关的费用开支,否则不予借款。 (二)借款原则:前款不清,后款不借。在职职工办理借款手续时,会计及出纳应严格审查其前期借款及还款情况,前款未清,不得支取新的借款。如出现借款人尚有未清偿的借款,又支取借款或报销支取现金的,责任人员承担由此造成的损失。 (三)借款权限:本院的在职在编职工,退休职工、试用期、临时工不予借款。 (四)借款金额:个人因公借款额度以满足所办理事项的需要为限。 (五)借款审批程序: 借款人到财务科领取并填写“公务借款审批单”(见附件)→部门(科室)负责人签字→财务科负责人签字→审计科负责人签字→院领导审批→出纳支款。 (六)借款处理办法: 1.借款需在公务结束后三个工作日内办理报账手续(以出差报销单时间为准),并交还余款。如未及时报销,财务科有权在借款人工资中扣收借款。 2.人员调动(含离职、辞退、离退休、开除等)时,必须先将本人经办的借款全额还清,未经财务签字证明该调动人员已还完借款的,相关科室不得办理手续。财务人员审核不严格造成暂借款损失的,由其承担全部损失。相关科室违反规定办理手续的,由其承担全部损失。 二、日常费用报销制度及流程 (一)范围:日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、设备及物资采购费、维修维护费、材料费、接待费、培训费、资料费等。 (二)原则: 1.经办人对费用真实性、合法性、准确性负全责。 2.经办人必须取得相应的合法票据(有税务监制章或财政监制章),填制“报账(支付)审批单”(见附件),并在“经办人”处签名,报账时间、部门、事由、金额等要填写齐全,金额大小写必须完全一致,不得涂改;事由应写明费用发生的时间、地点、事项等。一张“报账审批单”有多张附件时,应按照财务做账要求粘贴,粘贴时既要保证票据清晰可辨,又要整齐、美观。 3.对公付款无论金额大小,一律转账支付,不得支取现金。 (三)流程: 1.报销人整理报销单据并到财务科填写“报账(支付)审批单”→部门(科室)负责人核实→财务科会计稽核→财务科负责人签字→审计科负责人审核→院领导审批→出纳报销。 2.出纳人员根据签章齐全的审批单,按规定办理支付,并及时登记现金日记账和银行存款日记账。 三、物资采购支付规定及流程 (一)范围: 药品、材料、设备、器械、低值易耗品采购。 (二)原则: 1.物资采购款项一般采取挂账制,财务部门每月根据资金情况提出付款计划,报院长批准后集中支付,特殊情况下经院长批准后方可办理即时支付; 2.经办人对所支付的款项真实性、合法性、准确性负全责; 3.采购物资必须取得符合财务规定的合法票据,并填制“入库单”,每月由经办科室按公司分别汇总并按程序审批后交财务部门入账,合同和采购计划要一并送财务科入账。 (三)流程: 财务科根据库存余额和资金情况提出付款计划→院长审批→财务支付。 四、附则 本制度从印发之日起执行,原制度同时废止。 广元市中心医院 报账(支付)审批单 部门(科室) 事由: 金 额 大写: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写:¥ 财务科负责人: 年 月 日 财务稽核: 年 月 日 部门(科室)负责人签字: 年 月 日 经办人签 字: 年 月 日 审计科负责人: 年 月 日 院领导批示: 备注:金额2000元及以下的,由分管财务院领导签字批准, 2000元以上的,由院长签字批准。 广元市中心医院 公务借款审批单 部门(科室) 借款事由: 金 额 大写(人民币): 万 仟 佰元整。 小写:¥ 审计科负责人签字: 年 月 日 财务科负责人签字: 年 月 日 部门(科室)负责人签字: 年 月 日 借款人签字: 年 月 日 院领导批示: 备注:金额2000元及以下的,由分管财务院领导签字批准, 2000元以上的,由院长签字批准。 附件2 医疗欠费管理制度 为规范医疗欠费管理,确保及时收回欠费,减少资金占用,避免呆账、坏账给医院造成经济损失,特制定本制度。 一、欠费审批程序 一般情况下,住院病人医疗费用管理方式采取“入院预交,出院结算”的办法,不得欠费。 有以下三种特殊情况的,按规定程序报批后,可以暂时予以记账: (一)急诊急救患者。 在遇有急需紧急救治的危重患者来院,应当贯彻“先行救治”的原则,立即启动“绿色通道”,在不影响救治的情况下再补办收费手续。如果确因客观原因无法当即交纳预交金,经履行报批手续后可以暂时记账。审批规定如下: 1.主管医生填

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