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[工作总结]厦门市集美区审计局2007年工作总结
2007 6
厦门市集美区审计局2007 年工作总结
区政府:
在区委、区政府和市审计局的领导下,我局认真贯彻“三
个代表”重要思想,以科学发展观为指导,严格依照审计署、
省厅、市局工作会议精神,严格执行《中华人民共和国审计法》
及《中华人民共和国审计法实施条例》,继续贯彻“落实审计、
加强管理、不断创新”的工作方针,依法履行审计职责。进一
步提升审计成果的质量和水平,全面推进各项审计工作,集中
力量加大对重点领域、重点部门和重点资金的审计监督力度和
对重大违法违纪问题的查处力度,规范财政财务管理,维护财
经秩序,促进党风廉政建设,保障我区经济的健康发展,取得
了明显的成效。现将工作情况报告如下:
一、2007 年工作回顾
今年我局已完成对区财政同级预算执行情况和其他财政
收支情况审计,审计共涉及区财政局等11 个部门和3 个街镇;
任期经济责任审计项目8 个;行政事业单位财务收支审计项目
2 个;专项审计3 个,预计于12 月中旬全部完成年初审计工作
任务。查出违规金额2172 万元,应上缴财政2152 万元,已上
缴财政2148 万元。截至 10 月30 日提交审计专题、综合性报
告和信息简报25 篇次。
(一)2007 年的主要工作
本年度审计工作重点为财政“同级审”、 经济责任审计、
征地拆迁补偿资金审计、专项资金使用效益审计等。
1、抓住重点,突出财政预算执行情况审计
“同级审”依然是我局工作的重点。通过加强对财政预算
执行情况审计,可以促进被审单位增强法律意识、责任意识、
廉政意识。在往年的基础上,今年我局进一步加大对细化部门
预算、政府采购、国库集中支付等情况的监督,对重点部门、
重点领域、重点资金进行重点审计,共查出违规金额 2137 万
元,管理不规范资金4534 万元,应上缴财政2137 万元。查出
的主要问题有:预算外收支两条线的管理不够到位;专项资金
使用的管理不够到位;工会帐户的管理不规范。
2 、加大经济责任审计的力度
本年度共对8 个单位领导的经济责任进行审计,在审计过
程中,我局继续坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范
风险”十六字方针,将审计重点放在:贯彻执行上级政府有关
部门制定的方针政策情况;检查专项资金的使用情况;财政、
- 2 -
财务收支的真实性及效益情况;遵守廉政规定及财经纪律情
况。发现的主要问题有:预算外收支两条线的管理不够到位;
专项资金使用的管理不够到位;对财务长期挂账的清理力度不
够;会计科目的归类划分管理不够明确、科学等。
3 、转变思路,加大征地拆迁补偿资金的审计力度。
今年我局第一次开展对征地拆迁及其补偿资金项目的审
计,主要对资金流转程序、资金安全问题等进行审计调查。抽
查了杏林街道、侨英街道、后溪镇等三个街镇的征地拆迁补偿
资金的使用、管理情况。在审计过程中善于发现蛛丝马迹,敢
于碰硬,不怕得罪人,对可疑项目一查到底,如实报告,并按
规定程序移交相关部门。做到审计有记录,过程可监控,结果
可核查,绩效可考核。
4 、关注民生,完成区政府交办的审计任务
围绕新一轮跨跃式发展,为解决人民群众最关心、最直接、
最现实的问题,我局认真完成倪超区长布置的审计任务,较好
地完成了对灌口医院,集美卫生服务中心的审计工作,为区政
府医改决策提供依据。继续加强对医保、社保和涉农资金的审
计,帮促依法管理使用专项资金,充分发挥审计监督职能作用。
在内部经营管理、专项资金使用、固定资产管理、资金使用效
益等方面提出了建议和意见。保证了十七大提出的关注国计民
生的重要决策部署得到有效实施,切实维护广大人民群众的切
身利益。
- 3 -
5 、好字当先,做好专项资金使用效益审计
在对财政专项资金和政府投资项目的审计中,严肃查处损
失浪费行为,做到促进节约资金
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