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[工作总结]厦门市集美区审计局2007年工作总结

2007 6 厦门市集美区审计局2007 年工作总结 区政府: 在区委、区政府和市审计局的领导下,我局认真贯彻“三 个代表”重要思想,以科学发展观为指导,严格依照审计署、 省厅、市局工作会议精神,严格执行《中华人民共和国审计法》 及《中华人民共和国审计法实施条例》,继续贯彻“落实审计、 加强管理、不断创新”的工作方针,依法履行审计职责。进一 步提升审计成果的质量和水平,全面推进各项审计工作,集中 力量加大对重点领域、重点部门和重点资金的审计监督力度和 对重大违法违纪问题的查处力度,规范财政财务管理,维护财 经秩序,促进党风廉政建设,保障我区经济的健康发展,取得 了明显的成效。现将工作情况报告如下: 一、2007 年工作回顾 今年我局已完成对区财政同级预算执行情况和其他财政 收支情况审计,审计共涉及区财政局等11 个部门和3 个街镇; 任期经济责任审计项目8 个;行政事业单位财务收支审计项目 2 个;专项审计3 个,预计于12 月中旬全部完成年初审计工作 任务。查出违规金额2172 万元,应上缴财政2152 万元,已上 缴财政2148 万元。截至 10 月30 日提交审计专题、综合性报 告和信息简报25 篇次。 (一)2007 年的主要工作 本年度审计工作重点为财政“同级审”、 经济责任审计、 征地拆迁补偿资金审计、专项资金使用效益审计等。 1、抓住重点,突出财政预算执行情况审计 “同级审”依然是我局工作的重点。通过加强对财政预算 执行情况审计,可以促进被审单位增强法律意识、责任意识、 廉政意识。在往年的基础上,今年我局进一步加大对细化部门 预算、政府采购、国库集中支付等情况的监督,对重点部门、 重点领域、重点资金进行重点审计,共查出违规金额 2137 万 元,管理不规范资金4534 万元,应上缴财政2137 万元。查出 的主要问题有:预算外收支两条线的管理不够到位;专项资金 使用的管理不够到位;工会帐户的管理不规范。 2 、加大经济责任审计的力度 本年度共对8 个单位领导的经济责任进行审计,在审计过 程中,我局继续坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范 风险”十六字方针,将审计重点放在:贯彻执行上级政府有关 部门制定的方针政策情况;检查专项资金的使用情况;财政、 - 2 - 财务收支的真实性及效益情况;遵守廉政规定及财经纪律情 况。发现的主要问题有:预算外收支两条线的管理不够到位; 专项资金使用的管理不够到位;对财务长期挂账的清理力度不 够;会计科目的归类划分管理不够明确、科学等。 3 、转变思路,加大征地拆迁补偿资金的审计力度。 今年我局第一次开展对征地拆迁及其补偿资金项目的审 计,主要对资金流转程序、资金安全问题等进行审计调查。抽 查了杏林街道、侨英街道、后溪镇等三个街镇的征地拆迁补偿 资金的使用、管理情况。在审计过程中善于发现蛛丝马迹,敢 于碰硬,不怕得罪人,对可疑项目一查到底,如实报告,并按 规定程序移交相关部门。做到审计有记录,过程可监控,结果 可核查,绩效可考核。 4 、关注民生,完成区政府交办的审计任务 围绕新一轮跨跃式发展,为解决人民群众最关心、最直接、 最现实的问题,我局认真完成倪超区长布置的审计任务,较好 地完成了对灌口医院,集美卫生服务中心的审计工作,为区政 府医改决策提供依据。继续加强对医保、社保和涉农资金的审 计,帮促依法管理使用专项资金,充分发挥审计监督职能作用。 在内部经营管理、专项资金使用、固定资产管理、资金使用效 益等方面提出了建议和意见。保证了十七大提出的关注国计民 生的重要决策部署得到有效实施,切实维护广大人民群众的切 身利益。 - 3 - 5 、好字当先,做好专项资金使用效益审计 在对财政专项资金和政府投资项目的审计中,严肃查处损 失浪费行为,做到促进节约资金

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