压力管道安装资质申请编制程序文件精品.doc

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压力管道安装资质申请编制程序文件精品

压力管道安装资质申请编制程序文件 质量保证体系管理评审程序 1、目的 对压力管道安装质量保证体系组织管理评审,确保压力管道安装质量保证体系的正常 运行和持续有效,并满足实现公司质量方针和质量目标的要求。 2、适用范围 本程序适用于本公司管理者对压力管道安装质量保证体系的管理评审。 3、职责 压力管道安装质量保证体系的管理评审由公司经理负责组织。管理评审后的纠正和预 防措施,由公司质量保证工程师负责组织实施和验证。 4.管理评审 4.1管理评审的组织与管理 4.1.1本公司压力管道安装质量保证体系的管理评审,通过管理评审会议的方式进行。 管理评审人员由以下人员组成: 公司经理、副经理、总工程师、质量保证工程师、专业技术负责人、质管办主任及公 司有关业务部门负责人。 4.1.2压力管道安装质量保证体系管理评审由公司经理依据本程序规定每年组织一次, 当公司组织机构或市场环境发生重大变化时,应根据需要适当增加管理评审频次。 4.1.3质量保证体系管理评审由公司经理按管理评审计划组织实施。 4.2管理评审应对内部质量保证体系审 核结果进行评审。 4.3.3管理评审结束后,由公司经理签发书面管理评审报告,管理评审报告由质管办负 1 责分发各有关部门和单位,并建立发放记录。 4.4纠正与预防措施 4.4.1管理评审后的纠正与预防措旆。由公司质量保证工程师组织有关业务主管部门负 责制定并组织实施,纠止与预防措施的跟踪评审由公司质量保证工程师负贡组织并提出跟 踪评审报告。 4.4.2管理评审后的质量保证体系文件的修订由公司质量保证工程师负责组织实施,并 列出文件更改清单。 5质量记录 管理评审计划 管理评审报告 以决定是否需要采取纠正或预防措施,特制定本程序。 2适用范围 本程序适用于本公司压力管道安装内部质量保证体系审核的管理。 2 3.职责 3.1压力管道安装由质管办负责管理。 4审核范围和内容 4.1依据压力管管道安装质量保证手册和各项质量程序文件的规定验证压力管道安装 质量保证体系各环节是否符合规定要求。 4.2审核质量保证体系是否以压力管道安装质量保证手册及各项质量程序文件规定为 依据,处于正常的运行状态。 5审核的组织和管理 5.1压力管道安装内部质量保证体系审核,公司质管办可依据审核需要,组织由对被 审核对象不负直接责任且具有内审员资格的人员参加内部质量保证体系审核。 5.2本公司内部质量保证体系审核的范围,依据压力管道安装质量保证体系的运转情 况和工程施工点的分布情况及其质量活动的阶段性考虑确定,本公司的内部质量保证体系 审核每年组织二次。 6内部质量保证体系审核 6.1内部质量保证体系审核的确定 压力管道安装内部质量保证体系审核,应选择压力管道安装工程施工的适宜阶段进行 组织,并依据压力管道安装项目质量控制体系的运行情况确定审核范围。 6.2内部质量保证体系审核小组的组建 6.2.1内部质量保证体系审核小组由质检科协助质管办负责组建。内部质量保证体系审 核小组人员的专业组成、数量及素质,应适应确定的内部质量保证体系审核的目的和范围 要求。 6.2.2 内部质量保证体系审核文件 内部质量保证体系审核小组的审核文件,由质管办主任依据确定的内部质量保证体系 审核计划确定。受审核的部门和单位为内部质量保证体系审核小组提供的审核文件,应满 足确定的审核范围和内容的要求。 6.3内部质量保证体系审核计划 6.3.1内部质量保证体系审核计划由质管办主任依据确定的内部质量保证体系审核目 的和范围负责制订,经公司经理审批后实施。 6.3.2内部质量保证体系审核计划包括以下内容; 1)内部质量保证体系审核的目的、性质和范围; 2)内部质量保证体系审核涉及的单位和部门; 3)内部质量保证体系审核小组的人员组成与分工; 4)内部质量保证体系审核的内容和时间安排。 6.4内部质量保证体系审核 6.4.1内部质量保证体系审核程序 3 1)召开首次会议,确认内部质量保证体系审核的目的、内容和范围,明确审核采用 的方法和程序,澄清审核计划中不明确的内容,确定审核的日程安排; 2)进行现场审核,收集客观证据,评审观察结果,确定不合格项目; 3)召开末次会议,介绍审核观察结果,提出不合格报告和整改期限,确定跟踪审查 办法。 4)进行纠正和预防措施跟踪审核检查,提出纠正措施跟踪审核验证意见; 5)审核小组组长负责组织编制审核报告,由质管办负责发放并建立发放记录。 6.4.2内部质量保证体系审核的有关要求 1)内部质量保证体系审核中,应虚心听取用户和监理部门对压力管道安装施工质量 及质量保证体系运行效果的评价意见; 2)内部质量保证体系审核人员应按《内部质量保证体系审核表》的内容要求,对内 审结果进行记录; 3)不合格报告应经受审核单位确认; 4)

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