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费用报销管理规定_精品
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内部★一般
费用管理规定(暂行)
制 ZB(财)-(201008)4
一、目的
规范公司费用管理制度,做到有计划、合理地控制费用支出,节省资金,促
进企业健康发展。
二、适用范围
本规定适用于总部及各分公司。
三、适用人员
涉及费用的发生、报销、预算控制等相关事项的审批人、审核人、稽核人、
请款人及其他人员。
四、定义和术语
(一)费用
指在为销售商品、提供劳务等日常活动所发生的日常支出。
(二)费用报销的管理内容包括
费用内容和范围的界定;费用定额和标准的制定;费用的归集和分摊;费用
发生前的借款;费用发生时原始票据的取得;费用发生后报销单据的填写;审核
和审批的规范。
(三)合法有效的费用报销发票
准确填写付款单位(本公司)、商品名称、数量、单价、金额、日期等主要
要素的国家、地方税务局监制的发票,或财政部门监制的统一事业单位收费收据。
(四)费用台帐
是一个用控制表的方法,考虑实际费用控制的可操作性及事中监测的及时性
而进行的控制费用支出过程的管理手段。(见附件1)
五、费用控制的原则
费用控制原则:按费用预算进行合理开支,严禁预算外且无审批手续的支出。
费用预算分为年度费用预算、月度费用预算。年度费用预算的编制方法:由公司
各级部门于每年 12 月 15 日前上报下一年度费用预算至总部财务管理本部,由总
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部财务管理本部审核后,报至总部总裁审核后,由总部董事会进行审定后,下发
至总部财务管理本部,由财务管理本部按月下发至公司各级部门执行,所有费用
开支(包括直接形成费用的开支以及先形成资产,然后以摊销、折旧等形式形成
费用的各类资本性支出)一律纳入预算管理。
1、预算内用款按照授权体系进行签批,预算外的用款由董事长审批,严禁
无预算、无报批的费用开支。
2、所有报销的费用,出纳岗必须逐笔登记费用台帐。
六、费用报销的管理
(一)费用报销审批流程
1、单据填制:费用报销由事项经办人填写费用报销单并粘贴相关附件;
2、部门审核:由经办人将填制完毕的报销单据交由审核人进行审核;
3、出纳审核:出纳根据部门审核后的报销单据,对原始发票的金额、发票
的真假等进行审核;
4、财务核查:出纳审核完毕后的费用报销单据交由各财务负责人进行核查,
审核完后交与总裁处审批;
5、总部总裁审批:经办人将财务审核完毕的费用报销单据报送总部总裁审
批;
6、报销付款:由出纳岗按照已完成审批、核查的费用报销单据进行付款。
并对已付款的单据及其附件加盖戳记以示区分。(审批流程见附件3)
(二)财务审核内容
1、是否符合公司财务规定。
2、是否超标并注明超出标准多少。
3、是否超预算
(三)费用报销的要求
1、各项费用必须取得合理、合法、真实的原始有效凭证,确实无法取得正
式发票的费用支出,应由经办人说明原因,附书面说明,并由总裁和财务总监签
字后,方可用相同金额的其它正规发票按制度报销。公司严禁无票报销。
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2、原始凭证不得涂抹,内容和项目必须齐全。
3、原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字,手续必须完备。
4、各项费用报销严禁分拆,属于同一项目、同一时间或同一性质的费用按
照单笔费用报销。
5、各项费用支出必须符合公司的财务制度,并接受财务部门的检查和监督,
不符合规定的应予以退回,不予报销。
6、报销人原则上必须在费用发生后 2 个工作日(出差者在返回公司后 2 个
工作日)内办理报销手续。逾期不办者原则上不予报销,特殊情况需提前向其部
门负责人及财务负责
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