财务预算情况说明书1.docVIP

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财务预算情况说明书1

××公司××年度 财务预算情况说明书 一、企业基本情况 XX公司,法定代表人:XX;注册资金:XX,全部由XX公司投资;住所:XX;经营范围:XX。工商注册日期:XX,营业执照注册号为:XX;企业类型:XX 二、××年财务预算 (一)、编制公司财务预算的原则 我们根据国家有关法规之规定,参照本公司××年度的销售、成本、利润等指标,本着厉行节约、量入为出的原则。 (二)、公司收入预算 1.主营收入 ××××年公司主营预算收入××万元。根据公司各产品结构进行分配。 2.附营收入 ××××年附营收入预算为××万元。 3.投资收益 ××××年度对外投资预算为××万元。其中短期收益为××万元,长期收益为××万元。 4.其他收入,预算××万元。 以上全年收入预算总金额为××万元。 (三)、公司支出的预算情况 1.主营业务成本的预算全年xx万元。构成 2主营业务税金及附加的预算全年xx万元。构成 3.管理费用的预算全年xx万元,管理费用主要预算的项目: (1)工资xx万元 ………… (2)保险费用xx万元 ……… (3) 折旧费用xx万元,比去年下降xx%,因折扣使用年限到期 4.销售费用的预算全年XX万元,销售费用主要预算的项目 ……… 5.财务费用的预算全年XX万元,比XX年下降xx%因xx 6.所得税的预算全年XX万元 7.营业外支出的预算全年xx万元。构成 以上各项,全年预算总支出为××万元。 (四)、利润总额的预算情况 利润总额的预算全年xx万元,净利润的预算全年xx万元。净资产收益率为xx%,比xx年度下降或上升xx%。原因净利润下降或上升xx%、所有者权益下降或上升xx%。 三、xx年的往来客户预算情况 (一)、应收账款的预算情况 1.xx公司预算全年xx万元,比xx年度下降或上升xx%。 2.xx公司预算全年xx万元,比xx年度下降或上升xx%。 ………… (二)、应付账款的预算情况 1.xx公司预算全年xx万元,比xx年度下降或上升xx%。 2.xx公司预算全年xx万元,比xx年度下降或上升xx%。 ………… (三)、预收账款的预算情况 1.xx公司预算全年xx万元,比xx年度下降或上升xx%。 2.xx公司预算全年xx万元,比xx年度下降或上升xx%。 ………… (四)、预付账款的预算情况 1.xx公司预算全年xx万元,比xx年度下降或上升xx%。 2.xx公司预算全年xx万元,比xx年度下降或上升xx%。 ………… (五)、其他应收款的预算情况 1.xx公司预算全年xx万元,比xx年度下降或上升xx%。 2.xx公司预算全年xx万元,比xx年度下降或上升xx%。 ………… (六)、其他应付款的预算情况 1.xx公司预算全年xx万元,比xx年度下降或上升xx%。 2.xx公司预算全年xx万元,比xx年度下降或上升xx%。 ………… (以上往来的客户中如果有特殊原因造成的下降,请写明原因) ××××年×月××日 1

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