北京当代商城有限责任公司财务报表及审计报告2013年-翠微大厦.PDF

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北京当代商城有限责任公司财务报表及审计报告2013年-翠微大厦

北京当代商城有限责任公司 财务报表及审计报告 2013 年度、2012 年度及2011 年度 北京当代商城有限责任公司 财务报表及审计报告 2013 年度、2012 年度及2011 年度 内容 页码 审计报告 1 - 2 合并资产负债表 3 公司资产负债表 4 合并利润表 5 公司利润表 6 合并现金流量表 7 公司现金流量表 8 合并所有者权益变动表 9 公司所有者权益变动表 10 财务报表附注 11 - 54 审计报告 德师报(审)字(14)第S0110 号 北京当代商城有限责任公司股东: 我们审计了后附的北京当代商城有限责任公司( 以下简称“当代商城”)财务报表,包括2013 年12 月31 日、2012 年12 月31 日及2011 年12 月31 日的公司及合并资产负债表,2013 年度、2012 年度及 2011 年度的公司及合并利润表、公司及合并所有者权益变动表和公司及合并现金流量表及财务报表附 注。财务报表由当代商城管理层按照财务报表附注(二)所述的编制基础编制。 一、管理层对财务报表的责任 当代商城管理层负责按照财务报表附注(二)所述的编制基础编制财务报表,并负责设计、执行和 维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时,注册会计师考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 - 1 - 三、审计意见 我们认为,当代商城财务报表在所有重大方面按照财务报表附注(二)所述的编制基础编制,反映 了基于该编制基础的当代商城2013 年12 月31 日、2012 年12 月31 日及2011 年12 月31 日的公司及

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