固定资产工资.PPT

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固定资产工资

用友通10.2标准版年结 提纲 年结流程图 年结前的准备 年结前的准备 年结具体操作过程(1)—建立年度账 年结具体操作过程(1)—建立年度账 年结具体操作过程(1)—建立年度账 年结具体操作过程(2)—结转数据 年结具体操作过程(2)—结转供销链 年结具体操作过程(2)—结转固定资产 年结具体操作过程(2)—结转工资 年结具体操作过程(3)—结转总账 年结后的对账 年结后的对账—总账 年结后的对账—总账 年结后的对账—工资和固定资产 年结后的对账—业务通和核算 年结常见问题(一) 年结常见问题(二) 年结常见问题(三) * * 3 年结前的准备 年结流程图 年结具体操作过程 4 年结后的对账 5 年结常见问题 2 1 开始 结束 建立年度账 固定资产结转 工资结转 老板通结转 供销链结转 应收应付结转 总账结转 供销链:指业务通+核算 1、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结 各模块结转状态检查 2、工资模块完成当年业务,但12月份不需做月末处理,当工资年度结转后12月份自动完成月结 3、总账模块完成当年业务,等工资年度结转后再做总账12月份月结 年结前,请首先备份数据!!! Admin身份登录 1 3 2 5 4 操作:以账套主管的身份登录系统管理,以建立年度账 操作:年度账?建立?确认?是 1 2 3 操作:成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 操作:账套主管重新以新年度登录 新年度 (应收应付结转操作类同) 1 3 2 4 5 6 操作:年度账?结转上年数据?供销链结转?确认?开始?确定 1 3 2 4 5 7 6 操作:年度账?结转上年数据?固定资产结转?确认?开始结转上年?是?结束 操作:年度账?结转上年数据?工资管理结转?确认?是?是否选择清零项?选择清零项目?结束 注:结转工资后,总账系统应做12月份月结,才能继续进行年结 1 2 3 4 5 6 7 9 8 1.选择按‘余额方式’ :系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按‘明细方式’ :系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年 结转步骤完成后,会弹出结转报告。 确认无误后,即可关闭结转报告,从而完成总账系统的年度结转 操作:年度账?结转上年数据?总账系统结转?选择结转方式?查看结转报告 年度结转过程中没有报任何错误,并不代表结转成功了,还要确认年度结转的数据没有问题,年度结转的工作才算完成,大致需要核对的数据为: 总账 工资 固定资产 业务通和核算 操作:总账?设置?期初余额?试算,进行试算平衡的检查 试算平衡后,进行对账,选择【对账】,无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对,确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来 工资:人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转 固定资产:固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致 采购:期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转 销售:期初发货单、客户往来期初是否正常结转 库存:库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致 核算:总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致 1、问:工资模块为何12月份不能月结? 答:工资模块12月份不需做月末处理,当工资结转后12月份自动完成月结 2、问:固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办? 答:批量制单中把相应的业务记录删除即可 3、问:为何账套菜单的备份置灰不能使用? 答:系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套 4、问:为何年度账菜单是置灰不能使用? 答:系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账,也有可能系统 未检测到加密狗 5、问:各模块结转有先后顺序之分吗? 答:供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后,其它按年 结流程图执行 6、问:对总账进行年结的时候,提示“为使用后的第一年,不需要执行上 年结转!”不能结转 答:计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转 7、问:结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果? 答:下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据,造成银行对账期初 与上年期末的余额调节表不符 *

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