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广东佳纳能源科技有限公司
审计报告及财务报表
2016-2017 年度
信会师报字[2018]第ZI10205 号
广东佳纳能源科技有限公司
审计报告及财务报表
(
2016 年01 月01 日至2017 年12 月31 日止)
目录 页次
一、 审计报告 1-3
二、 财务报表
合并资产负债表和公司资产负债表 1-4
合并利润表和公司利润表 5-6
合并现金流量表和公司现金流量表 7-8
合并所有者权益变动表和公司所有者权益 9-12
变动表
财务报表附注 1-83
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
审 计 报 告
信会师报字[2018]第ZI10205 号
广东佳纳能源科技有限公司全体股东:
一、 审计意见
我们审计了广东佳纳能源科技有限公司(以下简称佳纳能源)财
务报表,包括2016 年12 月31 日、2017 年12 月31 日的合并及母公
司资产负债表,2016 年度、2017 年度的合并及母公司利润表、合并
及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报
表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了佳纳能源2016 年 12 月31 日、2017 年 12 月
31 日的合并及母公司财务状况以及2016 年度、2017 年度的合并及母
公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我
们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独
立于佳纳能源,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们
获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 管理层和治理层对财务报表的责任
佳纳能源管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规
定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内
部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
审计报告 第1 页
在编制财务报表时,管理层负责评估佳纳能源的持续经营能力,
披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非
计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督佳纳能源的财务报告过程。
四、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重
大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预
期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出
的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并
保持职业怀疑。同时,我们也执行以下
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