网站大量收购闲置独家精品文档,联系QQ:2885784924

关于收发货验收流程.ppt

  1. 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
关于收发货验收流程

技术员 采购员 材料商 相关收货部门 相关部门 相关签字确认(1) 相关签字确认(1) 下 单(2) 注明下单日期(3) 催货(4) 催货(4) 催货(4) 送货(5) 关于任务单下发流程 流程示意图 关于任务单下发流程 说明: 技术员必须确保计划的签字和及时下发; 采购人员在收到计划后,及时下单、注明下单日期、将计划签 字后送收货部门,负责过程中的催货,控制、确保不多买,不少买; 相关收货部门负责按质按量进行收货,坚持不多收不少收,并 及时反馈收货情况。 关于材料收货流程 材料商 采购员 相关收货部门 质检人员 提前通知(1) 通知(2) 送货(3) 开具检验通知单(4) 返回检验情况(5) 清点入账 不合格(6) 合格(6) 流程示意图 关于材料收货流程 说明: 要求相关收货部门按质按量按计划进行清点,坚持无计划、 超计划、不合格产品一律不予进行入库工作。 关于材料领用流程 技术员 用料部门 相关收货部门 开具材料领用计划单(1) 领 料(2) 开具领料单 要求签字(3) 流程示意图 说明: 仓库管理人员按材料规格、种类做出收、领用记录,做到 来货数、领用数、库存数随查随清。帐、卡、物三相符原则。 (小型材料凭计划单) 关于材料验收流程 采 购 员 (3)相关收货部门(审核签字) (4)质检部(审核签字) (5)料帐(审核签字) (6)财务(审核入账) 办理相关验收手续(2) 相关发票及发货凭证(1) 材 料 商 说明: 要求采购员、收货员、料帐、财务各成一套账目,便于核查。 流程示意图

文档评论(0)

wnqwwy20 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:7014141164000003

1亿VIP精品文档

相关文档