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xxx集团借款与报销制度
xxx集团财务部
年 月 日一 总则
为进一步完善财务管理,严格控制现金支出。根据本公司规范化管理要求,对公司公款借出、各项费用支出标准及审批程序特制定本制度。
本制度适用于xxx集团公司及所属各企业所有员工。
二 借款定额及审批
因公外出人员如需借款时,必须在出差前到财务科领取借据,并按照要求填写好借据。
出差人员借款定额标准:省内每人每天不超过200元,最多每次不超过20000元。省外每人每天不超过300元,最多每次不超过30000元。
驾驶员按车辆种类确定借款定额,轿车驾驶员每次借款最多不超过20000元,面包车、大头车驾驶员每次借款最多不超过10000元。
借款额在本制度规定范围内的,先由各企业部门负责人签字,再由各企业财务科长审核签字,财务部部长审批后,最后到各企业财务科付款出纳处支款。
借款超出定额的,经借款人的直接上级领导签字同意后,必须提前3天向结算中心申报,经财务部部长审核通过后,报集团总裁审批通过后,到各企业付款出纳处支款。
外单位或个人因私借款的,填写借据后,必须报集团总裁审核批准后,到结算中心支款。
其他临时借款,如周转金等审批程序同第3条至第7条。
试用人员在试用期间因公外出借款时,必须有本企业职工担保方能办理借款,若借款人到期未能及时报销或偿还借款,担保人应负连带偿还责任,财务科有权直接扣除借款人的工资,不足部分从担保人工资中直接扣除。
借款人未能结清本次借款的,不得以任何理由再次借款。
三 乘坐交通工具标准
因公外出人员乘坐出租车及三轮车不予以报销,确有特殊需要的需经各企业总经理批示。
各企业部门经理级别以下(不含部门经理)人员乘坐轮船不准超过三等舱B,各企业部门经理级别以上(含部门经理)人员最高可乘坐三等舱A。
各企业部门经理级别以下(含部门经理)人员不得乘坐飞机或火车软卧,有特殊情况需经集团总裁批准。
各企业总经理级别以下(含总经理)人员不得乘坐火车软卧,根据工作需要可乘坐飞机。
集团副总裁级别以上(含副总裁)人员可根据具体情况乘坐飞机与火车软卧。
四 出差补助标准
各企业部门经理级别以下(不含部门经理)人员因公出差,实行差旅费定额包干,在本市地区内各县、市(不包含本市)及地区以外出差的,当日往返的补助为每天10元;省内标准每天40元;省外标准每天50元(标准中含宿费、市内交通费、电话费、伙食补助)。
各部门经理级别以上(含部门经理)人员因公出差,本市地区内各县、市(不包含本市)及地区以外出差,当日往返的补助30元;省内补助标准为每天80元;省外补助标准为每天100元(补助中含宿费、市内交通费、电话费、伙食补助)。
不论轿车或货车的驾驶员在本市地区内各县、市因公出车时每天补助5元,省内每天补助15元,省外每天补助20元。驾驶员要各自做好出车记录,月末由车队长签字后,转交各企业财务科按其出车记录计算当月出车补助。
随同领导出差的驾驶员宿费享受出差领导同级标准。其它情况下出差住宿标准不得超过30元,超出部分自理。
特丝丽化工有限公司仍然执行现行销售规定。
报销规定
因公出差乘坐火车的,按硬座及硬卧实际票价报销。
乘火车硬座夜间行驶(晚8点到次日晨7点)连续6小时以上者,给予夜间补助,特快为硬座票价的50%、普快为硬座票价的60%。
各企业部门经理级别以下(不含部门经理)人员因公出差,有特殊情况经集团总裁批准后,乘坐飞机者按机票价格的40%报销,超出部分自理。
各部门经理级别以上(含部门经理)人员因公出差,经集团总裁批准后所发生的某些费用可以在补助之外实报实销。
凡外出人员在返回公司3个工作日内必须报销差旅费,不得拖延,返回时间以返回车、船、机票日期为准。
差旅费报销每拖延一个工作日扣除本次差旅费总额的30%。确因特殊情况不能及时报销的应向企业总经理请示,并由其直接领导书面通知有关财务人员。
凡外出人员必须认真填写差旅费附页,对乘坐夜间火车硬座者,要准确填写所乘坐的车次和时间,以便正确计算其补助。
外出人员报销差旅费时,一律提交车、船票及正规的住宿发票,否则不予报销。
借款人员出差回公司后,应及时按规定到财务科报销差旅费。每次借款无论任何原因都要在借款后2个月内结清(按借款当日计时),未能及时结清的,财务科有权从借款人的工资中直接扣除所欠金额。当月工资不足偿还所欠金额时,差额部分财务科要对其计提利息(单利),并在借款人以后各月的工资中全额扣除本利和,直至还清全部欠款为止。
出差购货返回后应在财务结帐期之前持有关票证到财务科结算,免扣利息。否则在次月1号起计提利息。直至有关票证得到财务科验证为止。在结帐日出差未归者例外。
所有借款未能及时结清的,其所欠金额按单利月利率10%计算(计息利率另有协议者除外)。气动
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