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仓库出入库管理流2
浙江艾尔玛化妆品有限公司
仓
库
出
入
库
管
理
流
程
受控状态:
编 制:2013年10月28日
执行时间:2013年11月1日
仓库出入库管理流程
为了规范仓库物料管理,合理控制库存,减少库存资金占用,以便包材、辅料和原材料的收发有序的流转,制定以下操作流程
一、包材、辅料和原材料采购入库管理流程
1. 由采购部对供应商下发包材、辅料和原材料采购计划合同单,注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
2. 仓管员根据采购计划合同单,核对到货包材、辅料和原材料数量及时间,预期未到货应及时向采购部反应,由采购部催促供应商。到货包材、辅料和原材料仓库应先清点数量,并由品控部负责取样抽查,如发现短缺少货、质量缺陷等现象,应及时向采购部反应,由采购部与供应商联系。
3、采购包材、辅料和原材料到货,由供应商填制送货单传递给仓管员,供应商协助配合仓管员在待检区根据采购计划合同单,核对包材、辅料和原材料规格型号,清点数量,核对准确后由仓管员通知品控进行检验,检验员按进料检验标准对包材、辅料和原材料进行检验,仓管员对检验合格的包材、辅料和原材料办理入库手续(需贴上物料标识,产品追溯),不合格包材、辅料和原材料严禁入库。
4、采购员、仓管员、品控部人员员、在入库单上签字确认:入库单一式三联,第一联仓库存根,第二联由采购保存;第三联连同送货单统一送交财务部记帐,作为财务与供应商对帐的凭证。(如有供应商不计价的余量如何标明,以免财务按实际数量对账)
填制入库单据时应注明包材、辅料和原材料的代码、物料名称、规格型号、标识,必须填写完整,字迹复写清楚,对于新增包材、辅料和原材料代码应由仓管员申请后补填。
4、对于零星物料(劳保用品、工具等)采购,物料到货必须先送到仓库办理入库手续,然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续,严禁办理一进一出的入库、出库手续。
5、办公用品采购入库后,由行政部到仓库办理出库手续,行政部办公室指定专人管理。
二、物料出库管理流程
1、生产部根据生产计划单开具生产领料单,经生产部门主管审核,审核后由领料员送仓库备料。生产领料单应提前一天送交仓库,仓管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好,生产领料单一式三联,由仓管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字,
“生产联”由领料员留存,作为生产车间统计依据;
“仓库联”由仓管员留存,作为登记保管账簿的凭证;
“财务联”财务部留存,作为成本核算凭证(由仓管员代为保管,及时交财务部门)。
2、每份领料单中的包材、辅料和原材料应是同一个仓管员保管的物料,对于临时需用的包材、辅料和原材料应由生产车间领料员填制手写领料单,对于仓库包材、辅料和原材料不足的应按仓库实际库存量备料,包材、辅料和原材料到货后应另行填制手写领料单将包材、辅料和原材料领足。
3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量,采取抽查方式确认数据准确性,若出现数量不符或混料现象,领料员应及时通知仓管员补足包材、辅料和原材料或将包材、辅料和原材料理清,仓管员应严格按照领料单发料,不许多发或少发物料。
4、 生产车间领料由领料员负责领料,非领料人员未经许可不得进入仓库领料。
5、 生产领料单应填写包材、辅料和原材料代码、包材、辅料和原材料名称、规格、标识,仓管人员认真核对领料单,若有填写模糊、不清晰或代码错误或涂改,仓库应让其重新填写或拒绝发料。对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条,事后应及时补办领料单据,但不得超过一天。
6、对于耗损品的领用,单位价值较高的物品等实行“以旧换新”方式领料,照常填写领料单。
7、 仓管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐,做到日清日结。
8、在生产过程中发现包材、辅料和原材料不足,经生产部门主管批准,领料员填写领料单进行补料。
9、本批订单生产结束后,有多余物料,应及时办理退料手续。
三、不良品处理:
供应商到货经检测不合格的包材、辅料和原材料,按不合格品控制程序处理。
2、生产过程中领用的包材、辅料和原材料不合格需退仓库时,车间应分类包装标识并注明数量,经品管员确认签字后方可退入仓库。若产品包装杂乱、标识不清,仓库拒绝入库。
3、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时,重要配件车间应将其拆分恢复到原样方可退货,否则仓库拒收。
四、产品入库管理流程
1、生产的产品(成品、半成品)经检验合格,由生产员工填制一式三联产品入库单,主管或组长、检验员、仓管员签字确认:
“生产联”由生产部留存,作为生产日报凭证;
“仓库联”由仓管员留存,作为登记库存帐簿凭证;
“财务联”由财务部留存,作为成本核算凭证(由仓管员代为保管,及时交财务部门)。
2、车间生产产品应在产品完成日办理入库手续,并将产品堆码整齐存放在指定位置,以便核实数量。对堆放不齐的产品仓库
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