上市公司财务风险管理及内部审核及程序(KPMG)培训资料.ppt

上市公司财务风险管理及内部审核及程序(KPMG)培训资料.ppt

  1. 1、本文档共47页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
上市公司财务风险管理及内部审核及程序(KPMG)培训资料.ppt

审计?税务?咨询;上市公司财务风险管理及内部审核及程序;第一部分 香港上市守则对风险管理及内部审计的要求 ;中国及英美公司治理的发展历程概览;《企业管治常规守则》;《企业管治常规守则》;《企业管治常规守则》的主要内容;风险的定义及风险管理;风险练习;公司可能面對的风险 ;原则;第二部分 财务风险管理及內部控制概念 ;《企业管治常规守则》对风险管理之建议;风险的定义及风险管理;风险管理的程序;企业风险管理的三层防线;内部控制的由来;何谓内部控制?;所有五大元素必须同时发挥作用,才能让内部控制有效地运作;COSO 的内部控制框架如何管理风险?;风险管理个案研究;风险管理个案研究 ;风险管理个案研究;COSO 问答;第三部分 企业内部审计制度 ;《企业管治常规守则》对内部审计有关之建议;内部审计在企业风险管理中的重要性;内部审计;内部审计定义;转变中的内部审计功能;转变中的内部审计功能(续);现代化内部审计模式的组成部分;现代化内部审计流程的实例;企业价值最大化的实现;内部审计个案研究;内部审计个案研究 (续) ;内部审计个案研究(续) ;第四部分 审计委员会 ;;对上市公司的审计委员会要求;对上市公司的审计委员会职责的要求;审计委员会的最佳标準;影响审计委员会的潛在因素;审计委员会的最佳标準;第五部分 答问时间 ;讲者: 施展芳 毕马威合伙人 电话:+86 (20) 3758 8530 电邮:ronald.sze@

您可能关注的文档

文档评论(0)

youngyu0329 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档