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太平人寿保险有限公司xx分公司“小金库”自查自纠工作总结报告
太平人寿保险有限公司XX分公司关于开展
“小金库”自查自纠的总结报告
为了认真贯彻落实XX保监局下发的《转发中国保监会关于印发〈国有及国有控股保险机构“小金库”专项治理试点工作方案〉的通知》(X保监发〔2010〕45号)(以下简称《通知》)的要求,结合《太平人寿保险有限公司〈关于转发中国太平保险集团公司〈关于转发〈关于印发〈国有及国有控股保险机构“小金库”专项治理试点工作方案〉的通知〉的通知〉的通知》(太平寿吉发〔2010〕53 号)相关工作精神,以及太平人寿总公司关于专项治理“小金库”视频会议的要求,太平人寿XX分公司总经理室认真研究,商讨落实举措,认真做好“小金库”的自查自纠工作。现将相关情况总结汇报如下:
一、加强领导,认真部署
自接到保监下发的《通知》之日起,太平人寿XX分公司即刻按照其相关要求,结合公司实际情况对自查工作进行部署。8月16日总经理室会同企划负责人、财务负责人等连夜召开碰头会,对公司的“小金库”专项治理工作进行认真的研讨与布置。会后公司财务部即刻根据总经理室的要求制定了相关文件,并于8月17日早召开全省关于治理“小金库”自查自纠专项工作视频会。参会人员包括中支总经理室及部门负责人、分公司总经理室及各部门负责人、各部门合规联系人。会上公司对自查自纠工作进行了宣导、部署和组织工作,重点对“小金库”的形式内容进行讲解,并成立了公司专项治理“小金库”工作领导小组,会后下发了相关文件,明确了公司开展此项工作的时间、范围等具体工作安排。
二、落实举报制度,加强工作监督
XX分公司治理“小金库”成立了专项治理工作领导小组并公布了举报电话、举报信箱及举报通讯地址。此项工作由分公司薛扬总经理具体负责,要求各部门、各机构认真学习及宣导,各机构各部门在自查过程中分层级进行上报,并签字确认,以确保XX分公司检查过程中无死角,无遗漏;对于上报零申报的机构或部门,在审查过程中检查出问题将重罚,这些举措既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。
三、认真开展自查,实施长效监督
按照保监《通知》要求,太平人寿XX分公司重点围绕“小金库检查内容”中的四大项指标开展清查活动,对各类收入、支出、转移类资产及其它项目进行了认真细致的清查。
(一)、对隐匿收入设立“小金库”的自查
1、公司各项收支按照国家有关财经法规执行,各项收入与支出全部纳入总公司规定的账目统一核算,目前XX分公司所有的保费收入严格按照保监《中国保险监督管理委员会关于加强人身保险收付费相关环节风险管理的通知》相关规定执行,要求所有的现金类的保费收入缴纳要在公司柜面进行办理,从源头上杜绝了截留保费收入、保费挪用等现象的出现。
2、公司对于代收代付的项目:严格按照总分公司相关管理规定以及分公司内控要求进行帐务处理,目前收入类中涉及培训押金,个险产说会门票收入等,分公司个人业务部严格按照分公司相关管理规定及要求,收入款项基本能够及时全部上交至财务部,但在本次自查过程中发现个人业务部长春本部前期收取的代理人衣柜押金共计2068元,其间部分代理人离司已将款项返还给代理人,剩余1500元未及时上交财务部,此款经与分公司个人业务部协商正在追踪收缴,相关责任人的问题追究正在研究中。
3、分公司个人业务部单证行销辅助用品的收费:分公司个人业务部按照财务部下发的单证管理办法的要求于每月分两次上交单证款,分公司财务部会同办公室定期对个人业务部的行销辅助用品进行盘点,以此来杜绝小金库的产生。但在分公司本次自查过程中发现双阳营销服务部至成立初期至现在的单证行销辅助用品款370元一直未上交,截至报告日此款已经全部上交分公司财务部入账。
4、政府补贴及返还的手续费款情况:分公司在连续三年的经营活动中,共得到一次政府扶持资金50万元;08年、09年代扣代缴税金手续费返还款共计3.45万元,全部按照总公司核算要求核算至相应科目,所以在自查过程中未发现此类小金库现象。
二、对虚列支出设立“小金库”的自查
分公司财务部按照总公司费用管理的原则,根据集中核算管理模式的要求,所有中支的费用报销全部由中支财务负责初审,由分公司财务部集中核算人员负责验证与审批,所以付款全部由分公司集中网银付款,杜绝坐支行为,严格控制资金支出。经自查尚未在费用支出方面存在“小金库”现象。
三、转移资产设立“小金库”的自查
对于资产类的项目全部采用财务与办公室、运营服务部三重管理,即财务负责资产的账务处理,运营服务部与办公室负责资产的实物管理,从而杜绝资产的无去处、无入库、无实物的情况发生。因为XX分公司至2007年刚刚成立,所以至今还未发生资产的报废及转移等情况出现。
四、自查中尚未发现其他形式存在的“小金库”。
四、提高认识,加强管理
此次自查,分公司各部门、各中心支公司负责人都本着对自查自纠情况认真负责的态度,对各
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