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办公室检查记录表1
内审检查/记录表
涉及部门:办公室 审核日期:2010年4 月16日 第 1 页/共 6 页
职责
类别 ISO9000
条款号 ISO14001条款号 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论
相关职责
主要职责
4.QMS
4.2.3文件控制
4.环境管理体系要求
4.4.5文件管理
本部门的人员组成,工作职责?
2)本公司进行ISO9001、ISO14001认证的意义?
3)本部门运行ISO9001、ISO14001的QEMS的有什么效果?
4)本公司QEMS文件的层次如何?
1)本部是否建立受控文件清单?现场所用文件经批准否?是否为有效版本?何为有效版本?
外来文件如何控制?
文件的借阅和销毁如何控制?
4)如何对文件定期评审?
5)是否规定了文件的查询途径?
与部长面谈
与部长面谈.
与部长面谈.
与部长面谈
从清单中抽取文件若干份.
检查所用标准、法律法规的控制有无受控标识,发放记录.
面谈.并出示相应的证据
面谈并查阅评审的证据。
查阅相应的文件以验证。 ●本部门共有三人,一名部长,负责质量环境管理体系的运行,包括环境因素的识别、评价,法律法规的控制,质量目标和环境目标及指标,环境管理方案,人力资源,文件控制,记录控制、纠正与预防措施等
●提高管理水平,提高顾客的满意程度,环境保护,污染预防,同时提高市场竞争力和获得顾客信任。
●运行体系以来,管理更加规范,员工的质量、环境意识明显提高。
●二个层次,质量手册(包括程序文件、质量环境方针及目标),各种规章制度、报告、记录、表格、法律法规等)
●未建立受控文件清单,现使用文件均经过批准,为有效版本,清楚有效版本的含义。
●抽查2份标准及2份法律法规,均受控
●所有文件的借阅和销毁均要填写相应的申请单,由本部门批准。目前未发生。
●结合管理评审进行评审,因管理评审还未进行,故还未对文件进行定期评审。
●均规定了查询途径,包括文件的名称、编号,引用文件的名称、文件清单等。
审核员:魏美林 2010年 4 月 16 日
内审检查/记录表
涉及部门:办公室 审核日期:2010年4 月16日 第 2 页/共 6页
职责
类别 ISO9000
条款号 ISO14001条款号 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论
主要职责
相关职责
4.2.4记录的控制
5.5.1职责和权限
5.5.3内部沟通
4.5.3记录
4.4.1机构和职责
4.4.3信息交流
本公司如何实施记录的控制?
记录如何标识,利于检索否?
记录的填写要求如何?
是否规定了记录的保存期限和保存部门,能否满足需要?
1)部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调?
2)部门负责人及各岗位员工是否明确指出自己的职责、权限及相互关系?
如何实现内部沟通?包括平级、上下级之间的沟通是否顺畅?沟通的信息有哪些?
与部长面谈.
与部长面谈.检查本部记录的检索方法.
与部长面谈.并查阅部分记录(从记录清单中抽查).
查阅记录清单中的文件.从记录的具体作用来判断其规定是否恰当.
查阅部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件,并到有关岗位进行询问证实。
通过现场审核查看相关职能能否落实,划分是否合理。
面谈,并抽查1名员工询问是否了解如何沟通,并在其他部门审核时进行验证。
●由办公室归口管理,未建立本部门的记录清单,控制方法清楚。
●有名称、编号、批号等内容,按时间和类别进行保管,有利于检索。
●及时、真实、内容完整、字迹清晰,不得随意修改。查阅五份记录,符合要求。
●已规定,抽查5份记录,均定恰当。
●均已规定,已制定《职责、权限和任职要求》文件,询问一名员工,清楚。
●各部门的负责人及员工均有明确的岗位职责和权限,并且已下发至各部门和员工,均较清楚,划分合理。
●下级对上级一般是报告,上级对下级一般是通知、会议,平级之间用各种报表等沟通,必要时采用信息处理单。抽查1名员工清楚。沟通的信息主要是质量环境方针,质量环境目标、指标,重要环境因素,及目标指标的实现情况,有关质量和环境相关的信息等。
内审检查/记录表
涉及部门:办公室 审核日期:2010年4 月16日
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