酒店财务管理制度及岗位职责范本【精选文档】.doc

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酒店财务管理制度及岗位职责范本【精选文档】

酒店财务管理制度及岗位职责范本   为加强财务管理,适应激烈市场竞争要求,提高企业效益,实现企业上新台阶,根据有关会计法规和本公司实际,特制定如下制度:   一、总原则   1.司各员工必须尊纪守法从公司整体利益出发,相互协作。   2.司各生产经营部门必须相互衔接,各负其责。   3.须做到钱账分管,账物分管,手续齐全。   4.手每项业务必须签字,“签字”就是牵制。   二、材料采购制度   1.材料库存既保证生产需要,又无积压,采购费用小。   2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。   3.采购部门根据申请打订单(三份),送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。   4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。   5.材料进入公司以后,仓库必及时清点数量,质量管理部门验收质量合格后,仓库填制入库单有关人员签字送财务部门,仓管人员及时登记入账。   6.供应商必须提供请款单、发票、我司订单,经财务部门审核、经理审批,才可付款。   三、销售业务制度   1.销售业务人员必须详细登记客户资料。   2.销售业务人员必须同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。   3.客户需增值税发票必须签订正式合同,并留财务部门存档。   4.业务人员必须根据客户订单确定生产,如样品需有客户签字办单或订单。   5.业务人员给客户价格优惠必须经经理审批,并留财务部门存档。   6.业务人员必须负责客户全套服务,包括客户对产品的要求,送还货期,货款追回。   7.产品生产完成后立即打送货单。   8.发货时必须由发货人在送货单上签字,并由各户签字。   四、现金管理制度   1.现金管理必须遵循钱账分管,钱票分管原则,会计管账票,出纳管钱。   2.每项现金收入必须由会计开据票据,出纳收现,并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。   3.现金收款票据必须设置多联,客户、会计、出纳、经办人分别一联,以便核对。   4.出纳必须确保现金的安全,防止遗失、偷窃。   5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。   6.出纳必须即时登记现金日记账,核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符,做到日清日结束。   7.出纳不得擅自借款给员工,借款必须有总经理批准签字,并不得超过规定限额。   8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款,做到账账相符、账实相符。   五、成本控制制度   1.各生产员工必须有很强的成本意识,不断提高自己的生产技术水平,节约材料,提高速度,保证产品质量。   2.会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划,材料耗用定额,费用标准。   3.材料入库保管人员立即同生产人员组织验收,清点数量,检查质量,如有数量和质量问题,及时通知采购部门和供应商。   4.材料入库及时由保管人员填制验收单,验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名,一份三联,及时送财务、采购部门,以便核对。   5.车间生产需材料必须填制领料单,并有生产和仓库部门同时签名,并报财务部门。   6.领料单一份三联,财务部、生产部、仓库各一联。   7.仓库保管人员必须立即登记材料数量式账户,月底抽查材料实物与账存是否相符。   8.财务部门必须建立材料数量金额式二级账控制,修理配件零星物料建立金额式二级账控制,修理配件零星物料仓库可以以表代账,月底必须同仓库账核对相符。   9.生产员工按定额用料,超过定额必须查明原因,属于主观因素,责任人必须承担责任;属客观素调整定额。   10.生产员工必须完成规定工作量才算加班,计加班工资,未完成规定工作量加班,不计加班工资。   11.员工必须有产品质量意识,由于主观因素,使产品质量未能达客户要求,造成损失,由员工承担责任。   12.生产设备操作人员和维修人员必须按规程操作保养,并以记录。 高二班主任工作总结1 本学期,我担任高二(14)班班主任。在学校领导的支持下,在学生科的领导下,我顺利地完成了学校布置的各项任务。在从事德育教学过程中,有顺利也有挫折,有成功也有失败,既有困惑,也有启迪,交织着酸甜苦辣,现就本学期班主任工作做如下总结。 一、培养良好的班集体 能否形成一个积极向上,努力学习,团结和睦的集合是至关重要的。只有在良好的班集体中,教师开展教育和教学活动,才能收到较好效果。在培养班集体方面,本学期我主要从以下几方面入手: (一)注重教室文化的建设 开学初,我组织全班学生把教室布置好,让教室的每一块壁,每一个角落都具有教育内容,富有教育意义。在具体布置时,针对班内学生的特点,从大处着眼,小处着手,制定班级文明公约,张贴名人名言,使学生行有可依,激发学生的上进心。并设立

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