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001.文件系统管理制度
文件名称: 文件系统管理制度 编号:
HWYY QM 001 2016—05 编制部门:质量管理部 起草人: 审核人: 批准人: 起草日期: 审核日期: 批准日期: 版本号:5.0 变更版本: HWYY QM 001 2014—04 变更原因:修订、完善
一、目的
为加强公司质量文件系统的管理,确保公司质量管理活动严格按GSP要求规范运行,实现企业的质量方针和质量目标,特制定本制度。
二、依据
《药品经营质量管理规范》及陕西省药品GSP认证现场检查评定标准药品(批发)经营企业。
三、适用范围
本制度适用于本公司经营质量管理过程中的质量管理制度、各级组织岗位质量职责、质量管理工作程序、岗位操作规程、质量记录等文件管理。
四、内容
1.文件的编制
1.1.质量管理文件系统主要由质量管理制度、质量职责、质量管理工作操作规程、质量记录四部分组成。
1.2.公司编制的质量管理文件有统一的格式:题目、编号、编制部门、起草人及日期、审核人、批准人及日期、执行日期、版本号、内容。
1.3.公司质量管理部负责组织公司质量文件的编制、修订、审查、撤销、印制、检查、考核的管理,制定相关的管理程序。密切关注国家有关法律、法规及质量动态,结合企业的运作实际,及时编制和修订质量文件。
2.文件编码要求。为规范内部文件管理,有效分类、便于检索,对各类文件实行统一编码管理,编码应做到格式规范,类别清晰,一文一号。
(1)编号结构
文件编号由4个英文字母的公司代码、2个英文字母的文件类别代码、3位阿拉伯数字的序号加4位阿拉伯数字的年号编码组合而成,详如下图:
□□□□ □□ □□□ □□□□——□□
公司代码 文件类别代码 文件序号 年号——修订号
公司代码:如“陕西华伟医药有限公司”代码为“HWYY”。
文件类别代码:
质量管理制度的文件类别代码,用英文字母“QM”表示。
质量职责的文件类别代码,用英文字母“QD”表示。
质量管理工作操作规程的文件类别代码,用英文字母“QP”表示。
质量记录类文件类别代码,用英文字母“QR”表示。
文件序号:质量管理体系文件按文件类别分别用3位阿拉伯数字,从“001”开始顺序编码。
(2)文件编号的应用:
A、文件编号应标注于各“文件头”的相应位置。
B、质量管理体系文件的文件编号一经启用,不得随意更改。如需更改或废止,应按有关文件管理修改的规定进行。
C、纳入质量管理体系的文件,必须依据本制度进行统一编码或修订。
3.文件的审批
3.1.涉及公司的文件,由质量管理部经理起草,质量负责人审核,企业负责人批准。
3.2.涉及公司质量方针、质量目标由企业负责人直接制定和发布;
3.3.公司质量管理制度、程序、规范类文件一般由公司总经理批准发布。
3.4.质量记录、表格等文件一般由公司质量管理总经理批准发布。
3.5.经审批的文件必须有起草人、审核人、批准人签字,且审核人、批准人不得由一人兼任。
4.文件的印制、发放
4.1.正式批准执行的质量管理文件进行统一印制,严格按规定的发放范围和数量,列出清单进行发放,所有质量文件进行统一编号登记,领用人应办理签收手续并妥善保管,文件进入受控状态。
4.2.行政部负责质量文件的发放、回收管理工作。
4.3.质量文件的领用人和领用部门对所保管的质量文件负直接责任。
5.文件的执行及监督检查
5.1.文件的执行:质量管理文件下发后,质量管理部门应组织各部门负责人和相关岗位人员学习文件,并与文件指定的日期统一执行,质量管理部负责指导、监督和检查文件的执行。任何人不得随意复印、涂改。
5.2.对已修改的质量文件,及时收回老的版本并予以销毁,做好记录,防止使用作废的质量文件。
文件的修订
6.1.每年应通过质量管理体系内部审核和质量风险评估结果,确认文件 的适宜性。
6.2.每年应对不适宜文件进行修订,以下情况及时修订文件,确保文件始终保持有效。
6.2.1.国家法律法规文件修订、国家出台新的法律法规或质量方针、目标的改变,应及时修订文件。
6.2.2公司质量体系关键要素发生重大变化,需要对文件进行重新修订。
6.2.3.文件的修订由质量管理部门提出申请,质量负责人审核、企业负责人批准后按新文件的起草、审核、批准等规定进行修订。
7.文件的撤销
7.1.已废除或过时的文件或发现有问题的文件属于撤销文件的范围。发现 文件有错误时也应立即撤销。
7.2.修订后新版本文件执行日旧版本文件同时失效,并立即撤销、撤回。
文件名称: 编号:
编制部门: 起草人: 审核人: 批准人: 起草日期: 批
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