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仪表价值链半年度经营汇报资料
奥克斯集团电力事业部
仪表价值链2012年上半年经营汇报
李维晴
2012年7月
1
主要内容
一、半年工作总结
二、现阶段存在问题
三、下阶段工作规划
2
主要内容
一、2012年上半年工作总结
【一】财务达成状况
【二】系统运营说明
【三】重点工作汇报
3
【一】财务达成状况
4
一、2012年上半年工作总结—财务达成
1、整体财务达成情况
项目
1-6月
预算
实际
达成率
去年同期
销售收入
其中:国网
其中:合作
其中:南网
其中:自购
毛利率
其中:国网
其中:合作
其中:南网
其中:自购
净利润
经营现金流
单位:万元
截止6月末,销售收入5.5亿,较预算少0.27亿,主要原因是3月订单集中激活致物料未齐套影响0.55亿; 1-4月累计毛利率28.5%,较预算高7.3%,较去年同期高4.9%,主要原因是发货结构原因及自购和国网表销价提升;1-4月累计利润2765万元,较预算多2195万元,较去年同期少844万元,比预算高主要是因为毛利率提升,比去年同期低主要是规模影响和应收风险金影响2900万。
一、2012年上半年工作总结—财务达成
6
一、2012年上半年工作总结—财务达成
项目
1-6月份费用额
1-6月份费用率
预算
实际
达成率
去年
预算
实际
达成率
去年
制造费用
三项费用
营业费用
其中:基费
其中:提成
管理费用
财务费用
结论
单位:亿
2、费用管控状况
上半年电表万元销售工资534元,在年度目标551元管控范围以内
其中直接人工万元工资超41万元,主要原因:定额未按预算下调, 人工增160万;
后勤万元工资超预算25万,主要原因是销售收入未达到预期。
项目
预算
实际
去年
目标
工资总额
万元工资
工资总额
万元工资
工资总额
万元工资
电表
小计
人工
后勤
一、2012年上半年工作总结—财务达成
3、万元工资达成状况
项目
预算
实际
达成率
去年
库存资金
成品资金
生产资金
储备资金
库存风险金
损耗率
受产量增大影响库存额超预算,但呆滞物料处理力度加大,3个月以上库存较年初下降1009万元。在库存额增大的情况下,风险金逐月下降。并已制定压缩目标及措施,力争年底库存总额达成0.85亿目标,一个月以上金额压缩至100万。
8
截止4月库存资金(生产+储备)1.1亿,超预算0.17亿,达成率82%,较去年
同期下降0.64亿。
一、2012年上半年工作总结—财务达成
4、风险管控达成状况
9
项目
年度目标
累计降本额
实际降本率
年度达成率
去年
总计降本
12,249(6.81)
3,005
7.6%
26%
4,106
研发降本
4,046(2.25)
1,123
2.8%
28%
1,527
技术降本
1,903(1.06)
509
1.3%
27%
875
采购降本
6,300(3.5)
1,373
3.5%
22%
1,704
截止4月仪表降本金额3,005万,其中:研发1,123万、技术509万、采购1,373万,
降本率7.6%,达成率112%。
5、降本达成状况
一、2012年上半年工作总结—财务达成
1、总体情况:其中销售规模10.19亿较预算增加3.8%,同比下降1%;利润0.76亿较预算增加87%,同比上升42%。毛利率28.7%较预算上升27.5%,同比上升23%;费用控制较预算结余0.18亿。
指标
项目
累计
全年
预算
实际
达成
去年
同比
预算
达成
规模
销售收入(亿)
9.82
10.19
104%
10.31
-1%
24.01
42%
效益
毛利率
22.50%
28.70%
128%
23.30%
23%
24.00%
120%
风险金(亿)
0
0.37
-
0.24
55%
0
-
净利润(亿)
0.4
0.76
187%
0.53
42%
1.5
50%
费用
费用合计(亿)
1.88
1.7
110%
1.71
0%
4.12
41%
制造费用(亿)
0.66
0.57
114%
0.66
-13%
1.45
39%
管理费用(亿)
0.44
0.44
100%
0.38
15%
0.93
47%
营业费用(亿)
0.78
0.69
112%
0.67
4%
1.73
40%
现金流
经营现金流(亿)
-2.53
-1.85
127%
-3.64
-49%
1.26
-147%
一、2012年上半年工作总结—财务达成
结构影响+2.3%:
自购规模较预算上升13%,提升整体毛利率4.7%;
国网规模较预算下降6%,导致整体毛利率-1.4%;
项目
预算
实际
去年
全年预算
销售
占比
毛利率
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