成本财务工作计划(多篇).docVIP

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成本财务工作计划(多篇)

成本财务工作计划(精选多篇) 第一篇:严格管理降成本挖掘潜力增效益-----记财务工作先进集体金铁集团计划财务部 严格管理降成本挖掘潜力增效益 -----记财务工作先进集体金铁集团计划财务部 在经济增速持续放缓大背景下,钢材价格大幅跳水,原燃料价格持续走高,下游需求疲软,流通市场资金问题频出,产能产量却得不到有效控制,钢铁行业已步入市场的“寒冬”。面对行业“寒冬”,金铁集团主动迎击市场挑战,把2014年定为成本管理年,从内部管理入手,运用先进的成本管理方法,降低成本,深挖潜力。而作为公司的经济管理部门的计划财务部,在公司成本管理中肩负了重要的使命。计划财务部共有9名员工,他们在公司成本计划管理、资金管理、原燃料采购、产品销售、经营分析等方面,用智慧、激情、奉献谱写金铁财务的新乐章! 思想建设指导财务工作扎实开展 计划财务部认真贯彻公司职代会精神,以科学发展观和创建“学习型党组织”为工作重点;以学习贯彻《公司效能风暴行动实施方案》与《公司关于落实市长现场办公会议精神的实施方案》为统领,以安全生产、效益优先为核心,以《公司“学知识、学技能”双学实施方案》文件精神为抓手,有效提高财务人员业务水平和工作技能,树立爱岗敬业。服务企业的意识,进一步理清财务工作思路,保证了财务各项工作及时完成,做到了数据真实、准确。同时,计划财务部积极组织财务部全部人员认真党的方针政策,学习贯彻党十八大会议精神,牢固树立并贯彻落实科学发展观,进一步戒骄戒躁、艰苦奋斗, 刻苦学习、埋头苦干,开拓进取、扎实工作,做好财务保障,为公司“挖潜增效,降低成本”谱写新篇章做出更大的贡献。 曲折历史指引企业更好的前行 金铁集团的前身是河西堡铁厂,上世纪六十年代企业上马后,曾数易其主,先后从省冶金厅交付到兰州钢铁厂、金川公司、酒钢公司管理,由于受这几次隶属关系的变化和外部条件的影响,企业错失了许多机遇,发展缓慢,效益一直不好。企业“穷日子”过惯了,金铁集团公司计划财务部充分认识到精细化管理和成本管理的重要性,同时隶属金川公司、酒钢公司管理期间学习了他们先进的成本管理理念和方法。然后根据实际情况,制定了一套适合本公司的成本管理标准。 全面预算推进企业成本目标管理 推行全面预算管理制度,对于降低成本有着不可替代的作用。为进一步提高公司整体管理水平和经济效益,建立健全全面预算管理机制,加强对预算的内部控制与管理,规范预算编制及调整,提高企业管理水平,强化全面预算管理的执行刚性,建立适应现代企业管理制度财务体系,计划财务部根据公司领导下达的预算管理指导意见,围绕公司资产经营考核目标,结合公司实际情况,制定了《金昌铁业集团有限责任公司财务预算管理办法》,全面预算体系为收入水平增长情况下的成本节约提供较为精确的估计。我们通过对于这些影响因素的预测,并配合以管理报告与绩效奖惩措施,对下一年度的实际经营水平进行日常监控与决策,全面实现销售收入,合理调配、使用资金,科学控制成本开支,使各项经营活动按计划完成任务,按预期发生费 用,从而保证经济效益的最大化和企业经营目标顺利实现。同时实施低成本战略,积极开展“挖潜增效,双增双降”工作,利用三级焦替代二级焦来降低生产能耗成本,不断提高公司经营效益,促进地区经济不断增长,为金昌经济社会的快速发展做出新的更大的贡献。倒推成本做好成本预案管理 为了强化成本核算机制,降本增效,确保获得理想的利润,金铁集团计划财务部学习借鉴邯钢“倒算法”经验,对原料成本进行倒推,就是根据实际需求使用等情况为参考标准,以最低制造成本为核算基础,倒推原燃料采购价格;然后把倒推原料采购价格与原料市场价格对比来选用低价优质的原燃料,来降低采购成本。再倒推成本的同时,计划财务部建立了生铁销售和原燃料进货预警机制,根据市场的变化,快速对生铁的售价以及原燃料的价格进行预测,为销售部门和供应部门提供相应的参考数据,使他们做出相应的判断,进而使生铁以及原燃料保持一个合理的库存,这样既可以保证生产所用原燃料的供应和销售生铁的供货,又可以降低库存商品和库存原燃料对资金的占用,做到了优化资源配置,提高资金使用效率,有效的降低了公司的经营风险。 班组核算成本细化管理出效益 班组是企业的细胞,是创造效益的源头。班组成本核算工作是企业最基础的管理工作,它反映一个企业的综合管理水平,没有一支高素质的成本核算队伍,就谈不上成本的管理和控制。为实行好三级成本核算,计划财务部对班组核算人员进行成本、工艺、计算机知识等 培训来提高核算人员的整体素质和综合业务水平,同时对车间各班组物资领用消耗台帐,班组日成本核算表、班组经济活动分析进行管理、检查和考核,定期召开班组成本分析会,总结、分析目标成本的执行情况,进行降成本绩效的考核,把生产经营考核结果与职工收入挂钩,完成业绩好的予以奖励,介绍做法,经验共享;未完成考

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