某上市公司全套内控制度.doc

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某上市公司全套内控制度

内部控制制度 《研发循环》 文件管制等级: □管制文件 □非管制文件 文件履历纪要页 文 件 发 行 单 位 文 件 管 制 等 级 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文  件  履  历  纪  录 版次 修 订 内 容 核准 权责 编撰 日期 0 第1版(新发行) 总则 制定目的 为促使本公司「内部控制」(Internal Control)之「研发循环」(Research Develop)程序,能有所遵循,特订定本文件,俾利各相关单位遵循。 适用范围 凡本公司有关「内部控制」之「研发循环」作业程序与控制重点,悉依照本文件之规范办理。 权责单位 研发单位为本文件之权责单位,权责单位主管经承认单位授权,负责本文件之管制,并确保依据本文件之规范作业。 研发循环 循环图 【见】(资料1)「研发循环图」。 循环作业 本循环之各项作业: 提案评估作业(CR101),另订之。 设计规划作业(CR102),另订之。 试作样品作业(CR103),另订之。 设计验证与审查作业(CR104),另订之。 量试、验收与变更作业(CR105),另订之。 文件发行与保管作业(CR106),另订之。 研发管制作业(CR107),另订之。 附则 制修废与颁布实施 本文件属于管理文件,经『经营会』审议后,呈请董事长核准承认后,交由权责单位颁布公告实施;修订或废止时亦同。 编号、版本、日期、页次/页数 本文件之项类、标题、编号、版本、实施日期、公司名称、文件页次/页数等项,见本文件之页首与页尾。 附件 相关资料 (资料1) 「研发循环图」 (资料1) 「研发循环图」 CR101 ┌--- 提案评估 ←-┐ | | | | | | ↓ | | CR102 | ├--- 设计规划 ←-┤ | | | | | | ↓ | CR106 | CR103 | CR107 文件发行与保管 ←-┴--- 试作样品 ←-┴--- 研发管制 | | | | | | ↓ | | CR104 | ├--- 设计验证与审查 ←-┤ | | | | | | ↓ | | CR105 | └--- 量试、验收与变更 ←-┘ CR108 差异分析 作业程序 研发单位依业务单位所提供之「业务产品提案单」,展开提案评估活动。 新产品市场调查,分析及销售规划工作,由业务单位负责,并应在「业务产品提案单」提报之同时,一并提供研发单位参考,提报内容不拘,但以简明扼要为原则。 研发单位负责审查「业务产品提案单」内之产品功能特性及客户需求,作为设计开发之基础,并作成「可行性评估表」。 「可行性评估表」,应由研发单位召开审查会议,并征询业务、制造、品管等相关单位之意见后,作成决议。 若审查会议决议通过,则进行设计规划作业;否则即重新评估检讨。 控制重点 应实施新产品设计之市调及可行性评估。 在新产品评估过程中,应召开会议并征询业务、制造、品管等相关单位之意见。 新产品之开发,应评估具经济效益。 相关资料 「业务产品提案单」、「可行性评估表」等。 作业程序 设计规划活动依「研发项目企划书」及「设计开发流程图」,进行新产品规划、研发、审查、验证等一系列活动。 设计职责规划,由研发单位负责管制组织内外之各种业务的设计工作,依「开发日程表甘特图」分派任务,使之熟知达成质量要求之责任。 研发单位,应依「研发项目企划书」步骤实施,以确保设计功能特性,对于零件采购、生产、质量、验证等,均应能提供明确之产品设计规范或技术数据,以资运用。 研发设计人员、资源需经过适当指派及遴选合格人员担任之。 研发单位应依产品设计流程,制定「研发项目企划书」内「开发日程表甘特图」、工作分派及相关设计规划项目。 设计质量规划除应客户之需求外,设计者尚应对有关技术之相关规范,及公司质量政策项目的要求作适量的考虑。 控制重点 设计规划、进度管制应确实进行。 设计人员、资源如有变动,则设计规划活动是否会受影响。 应针对该新产品与各单位定期召开研发讨论会议,以符合新产品研发之生命周期与上市时效性。 相关资料 、「设计开发流程图」、「研发项目企划书」、「开发日程表甘特图」等。 作业程序 依「业务产品提案单」规格要求并填制「工程样品需求表」,试作手工样品与工程样品。 依零件承认相关规定需求并试作样品。 试作样品检测与试验 应依「业务产品提案单」之要求,对产品进行检测与试验方法、使用状态与允收标准予以评估。 研发单位必要时应针对试作样品召开内部讨论会议,以便试作样品符合需求之规格标准。 控制重点 试作样品是否符合「业务产品提案单」之规格等要求。 试作样

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