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财务工作体会及建议(多篇)
财务工作体会及建议(精选多篇)
第一篇:学校财务工作建议
对学校财务工作的有关建议
一、幼儿园半托相关费用
1、可按原方式收支。但不能开具除非税局提供的收据。半托费用收取仍然实行家长签名的方式,以表示家长愿意学校代收代管。每月半托交费登记表应有班主任核实签名。
2、工友工资等条据在伙食团账内照实报销,不能制作假账,否则违背逻辑问题更大。
3、伙食团采购凡有税务登记的商家(如食用油、液化气、厨房用品等)都必须提供完税发票,以保障伙食安全。同时,避免税务部门查出白条后学校要承担税务和罚款。
4、伙食团报销条据应有实物验收人、幼儿园代表和总务处签证;总务处一周制作一份汇总凭证,汇总凭证应有幼儿园园长和总务主任签证,校长审批。
5、汇总凭证会计记录台账签字后,方可支付。
二、学校支出
1、凡大宗现金支出(包括向教职工的发放),校长要提前一周告知财务人员,以协调拨款计划、准备现金。(一篇好范文带来更多轻松:)
2、采购物品的发票需经手人、证明人签字,标注用途,校长签批。同一发票含多项物 品的需附详细清单。
3、学校教职工采购小件物品,不能自行垫付的先借款后报销。
4、以下情况,一律采用直接支付方式,不支付现金。(1)在同一商家一次采购超过1000元的(需附详细物品清单)。(2)在定点商家采购,以月为单位结算,超过1000元的(需附详细物品清单)。(3)所有合同性支出(需附合同、验收报告、预决算清单,需按规定进行审计的要附审计报告)。采用直接支付方式的,校长签批条据后,收款人需在财务人员当面注明收款账号,以免发生讹误。
5、大宗物品或集中采购的物品,应由会计填写实物登记表。
6、招待用餐,集中结算的一律采用直接支付方式。
7、除对教职工的发放外,每周五下午受理支出业务。其他时间不予办理。确有特殊情况,要提前预约。否则影响本人的教学工作,也影响学校正常秩序。
8、理论上,出纳付款前应经会计审查发票的合法性,并就相关情况作出登记。
第二篇:当前财务工作的几点建议
当前财务工作的几点建议
董事长及各股东:
公司即将进入医疗设备、药品材料、家用电器、办公设备、低值易耗品等财产物资采购阶段,这一阶段将产生大量往来账款和财产物资入库验收工作,为保障财产物资完整性、安全性、,落实有关人员保管、使用责任,完整准确记录债务的发生。特提几点建议:
1)建立由领导、财会、保管3人以上的财产物资验收小组,对公司所有购入财产物资进行实质性验收,(不管是否付款)医疗设备必须有专业技术人员鉴定,财产物资的验收必须开具验收单,由验收人员签字,医疗设备必须有质量鉴定书,财务凭以上凭证和采购合同及时入账。
2)制定各科室必配设施目录(如病床、彩电、衣柜、空调、电脑、办公桌等)和数量,制定个人住房配备家具目录及数量,库房保管员凭目录表及领用单调拨发货。
3)财产物资采购活动中发生的预付款必须出具领款条,结账必须开具税务发票,结账发生的债务及还款期双方必须确认一致,尔后凭有关文件支付余款。
4)财产物资采购活动中,财产物资的定价、质量、数量由公司指定专门小组或专人负责,其他任何人不得插手。
5)建议财会部门配备工作人员4人,主办会计1人,负责全院财务工作及内、外账核算;助理会计1人,协助主办会计工作并负责全院财产物资明细核算和医保、农合、交通事故结算;药品会计1人,负责全院药品、材料明细核算;出纳1人,负责全院收付款、银行结算业务。
6)加强财产物资安全保卫工作,财务室、中西药库房、中心药房、门诊药房、材料库房、医技检查科室等部门必须配备防盗门、窗户防盗网。
7)建立固定资产、药品、低值易耗品及其他材料采购、保管、领用、报废等制度。
8)公司应指定1名股东负责财务后勤领导工作,明确责任。
财会室
2014年6月1日
第三篇:财务工作的建议
财务工作的建议一是加强财务监督及制度约束,财务工作的建议。应根据财政法律、法规和规范性文件,结合工作实际,努力提高财务管理工作规范化、科学化水平,并对财务制度的执行情况进行全过程监督管理,维护财务制度的严肃性。
二是细化资产管理。应由基层工商机关的办公室、信息中心、财务科等联合实施统一管理,对各单位、机构的购置、报废、转让、变卖固定资产情况坚持定期清查、定期盘点和准确核算,及时进行固定资产的账务处理。对固定资产购置、调配、移交、报废等工作,应由监察机构监督进行,由各单位、机构申报,办公室核实,根据处置权限逐级上报审批,不得擅自处置。应严格按规章办事,防止固定资产受损,防止个别单位、机构及个别干部长期不合理地占用公物甚至化公为私。当使用公物过程中发生被盗、丢失、毁损等问题时,应严肃追究有关责任人的赔偿责任。当单位或者机构负责人及工作人员出现工作调动等情况时,监察室、办公室应监督交接单位、机构和个人使用的公共财物,确保国有资产不流失。
三是夯实会
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