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价格稽核制度.doc
价格稽核制度
篇一:价格稽核规定-2015.08
武汉艾思菲尔服饰有限公司
价格稽核管理规定
第一条 为了规范公司价格机制,降低公司成本,加强价格管理,
维护公司利益,特制定本价格稽核管理规定。
第二条 公司价格稽核工作,由公司专人负责。
第三条 公司价格稽核业务范围为:物资(设备)采购价格、废
旧物资价格、基建项目报价、外协外包项目价格及其它对外业务价格
等。
第四条 本公司价格稽核原则为:
1、实事求是的原则;
2、平等互利的原则;
3、公司利益优先的原则;
第五条 稽核的基础资料:
1、《采购物资供方评价表》、《协作供方评价表》;
2、《年度合格采购供方名单》、《年度合格协作供方名单》
3、物资(设备)采购计划单、工序外协申请单;
4、批量物资、重要材料的质量报告单;
5、《新物料开发申请表》、《新物料开发评估跟踪表》;
6、专用材料及物资的调价申请表
7、设备的配置明细价格与汇总;
8、产品外协工序的《工序价格明细表》以及计算外协费用依据
的相关资料(如图纸、工艺要求、所涉及的设备名称型号等)
9、三家以上供方《报价明细表》与外协方的《工序价格明细表》;
10、采购物资及外协产品的《验收入库单》;
11、对外业务项目的报价明细与汇总;
12、废旧物资市场参考价格资料;
13、基建项目的工作内容、工作量、施工要求以及验收标准;
14、基建项目的价格明细表;
15、基建材料的市场价格资料;
16、基建人工费用价格表;
17、基建项目的竣工验收报告;
18、设备到货验收清单以及按合同约定条款的验收资料;
19、产品的图纸、工艺过程、材料消耗、所涉及的设备工序及耗
用工时等;
20、各类信息资源的汇总(网络、电讯、实地考察、业务单位介
绍等);
21、合同审批表、年度(季度)采购计划、相关单位申请报告。
上述基础资料由制造部、财务部、市场部、技术质量部、车间等
相关管理岗位提供。
第六条 价格稽核程序:
一、签订合同的条件与范围
1、公司对外经济业务(市场部销售业务除外)活动中,业务经济
价值达到五千元以上的必须签订正式的经济业务合同。
2、凡代表公司与外部单位签订经济业务合同的人员,必须经公司
总经理委托授权,其他人员无权签订经济业务合同。
二、各项经济业务的价格报审资料先由业务人员及相关部门初审
签字后送专人稽核。正常情况下,价格报审资料如下:
1 、一般常用物资、批量物资的采购,业务员依据《物资采购计
划申请单》,向供货方询价后,应提供至少三家供货单位的询价资料。
2、 新物料和重要物资替换,相关单位按《新物料开发管理应用
流程》执行。
3、设备购置,业务员应提供设备配置明细价格与汇总、相关技术
参数以及至少三家供货单位的询价资料。
4、年度框架合同应提供《价格目录明细表》。
5、产品的工序外协、项目外包业务,业务员依据《外协工序加工
申请单》、图纸、工艺文件(应注明产品名称图号、材料规格、材质、
数量、工序名称、工艺要求、工序所需加工工时等)向加工厂家询价
后,应提供相关比价资料,其中,批量产品需三家以上比价资料。
6、内部建筑、装潢装修、土建、安装、维修等项目, 业务员依
据使用单位项目报批资料(如图纸、施工内容、施工要求、验收标准
等)进行初审,核实确认项目施工内容、施工标准及工作量,提供相
关资料报审。施工工程中如遇特殊原因,需调整施工内容要求的,需
重新按程序报审。
7、相关部门对重要项目组织招标时,需通知业务部门前期参与,
充分准备。并将竞标单位的有关信息及比价资料交稽核员存档。
8、合同有效期内因市场动态需要调增价格时,应提交《调价申
请表》,注明调价原因及调价幅度。
9、其他对外业务,由业务授权人员提供业务的详细内容、要求、
市场相关信息、意向合作方的报价比价资料;
三、价格稽核
1、对符合稽核程序要求的报审项目,依据报审资料,结合市场
信息、内外部调查、通过计算、对比,对价格进行综合分析,判定报
审价格的合理性。
2、物质采购价格和外协、外包项目价格不得随意上浮,在合同
有限期内,确实若因市场行情波动因素,需要调高价格的,相关业务
人员应及时提交《调价申请表》,说明调价原因和调价幅度及其他相关
情况,经总经理签字后交由稽核人员与原合同一并备案存档。
3、按月对报销单据进行稽核,抽查合同的履行情况。框架合同有
效期内,不经调价申报审批,擅自调高价格的,视为未履行合同约定
价格处理,材料(产品)入库单不予加盖稽核章。新物料和重要物资
替换未通过试用审批,擅自批量采购的发票附件不予加盖稽核章。建
筑、工程、安装、维修等项目无相
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