用友u8实训指导书下.doc

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七、月末处理 首先将“工资管理系统”和“固定资产管理系统”传递到总账的凭证(自动生成)进行审核、记账,然后进行“总账系统”的期末业务处理。 (18)31日,根据权责发生制原则,将本月应结转的业务进行调整处理。如厂办当月摊销前预付的全年财产保险费(8000∕12)元。 [转字]厂办当月摊销财产保险费 借:管理费用—其他费用(厂办) 666.67 贷:预付账款 666.67 (19)31日,计提本月应负担的100 000元短期借款利息(年利率6%)。 [转字]计提本月短期借款利息 借:财务费用 500 (100000×10%)/12 贷:应付利息 500 (20)31日,分配本期辅助生产费用及制造费用,计算并结转完工产品成本(假设只有甲产品,该企业没有期初在产品,本期生产的产品全部完工)。 [转字]结转辅助生产成本 借:生产成本—基本生产成本—甲产品(制造费用) 6938 贷:生产成本—辅助生产成本 6938 [转字]结转制造费用 借:生产成本—基本生产成本—甲产品(制造费用) 贷:制造费用—折旧费 7360 —人工费 [转字]本月完工1100台甲产品验收入库。 借:库存商品—甲产品 贷:生产成本—基本生产成本—甲产品(直接材料) —基本生产成本—甲产品(直接人工) —基本生产成本—甲产品(制造费用) (21)31日,结转本期已销售485台甲产品成本1 164 000元。 [转字]结转已售产品成本 借:主营业务成本 1 164 000 贷:库存商品 1 164 000 (22)31日,月末结转本月损益。(利用“期末”—“期间损益”功能生成以下凭证) [转字]期间损益结转,结转收入 借:主营业务收入 2000000 营业外收入 3600 贷:本年利润 2003600 [转字]期间损益结转,结转费用支出 借:本年利润 贷:主营业务成本 销售费用 管理费用—工资费用(厂办) —工资费用(财务室) —工资费用(总务) —工资费用(供应组) —办公费用(厂办) —折旧费(厂办) —折旧费(财务室) —折旧费(总务) —其他费用(厂办) —其他费用(财务室) —其他费用(总务) —其他费用(供应组) 财务费用—利息支出 (23)31日,按25%的所得税税率计算本月应交所得税。 [转字] 计算本月应交所得税 “本年利润”期末余额=(元) 本月应交所得税= ×25%=(元) 借:所得税费用 贷:应交税费—应交所得税 (24)31日,结转所得税费用 [转字] 结转所得税费用 借:本年利润 贷:所得税费用 【操作指导】 1、 自动转账 以“33王亚”的身份重新注册总账系统。 转账定义 自定义结转设置 执行“期末”|“转账定义”|“自定义转账”命令,进入“自动转账设置”窗口。 单击“增加”按钮,打开“转账目录”设置对话框。 输入转账序号“0001”,转账说明“摊销保险费”;选择凭证类别“转账凭证”。 单击“确定”按钮,继续定义转账凭证分录信息。 确定分录的借方信息。选择科目编码“660204”,部门“厂办”,方向“借”,输入金额公式“JG()”。 (6) 单击“增行”按钮。 (7) 确定分录的贷方信息。选择科目编码“1123”,方向“贷”,输入金额公式“8000/12”。 (8) 单击“保存”按钮。 注意: ( 转账科目可以为非末级科目、部门可为空,表示所有部门。 ( 如果使用应收、应付系统,则在总账系统中,不能按客户、供应商辅助项进行结转,只能按科目总数进行结转。 ( 输入转账计算公式有两种方法:一是直接选择计算公式;二是引导方式录入公式。 期间损益结转设置 (1)执行“期末”|“转账定义”|“期间损益”命令,进入“期间损益结转设置”窗口。 (2) 选择凭证类别“转账凭证”,选择本年利润科目“4103”, 单击“确定”按钮。 转账生成 自定义转账生成 执行“期末”|“转账生成”命令,进入“转账生成”窗口。 单击“自定义转账”单选按钮,单击“全选”按钮。 (3) 单击“确定”按钮,生成转账凭证。 (4) 单击“保存”按钮,系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。 注意: ( 转账生成之前,注意转账月份为当前会计月份。 ( 进行转账生成之前,先将相关经济业务的记账凭证登记入账。 ( 转账凭证每月只生成一次。 ( 若使用应收、应付系统,则总账

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