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固定资产管理制度2012
IT规章
标 题
IT资产管理制度
文件编号
制定部门
IT部
归属
类别
资产类
相关项目
资产管理
版本
制定日期
2014-03-17
目 录
一、目 的
二、适用范围
三、名词解释
四、指导原则
五、管理部门
六、作业细则
核准
复核
审核
制订人
IT资产管理制度
1.目的
为加强IT资产管理,保证IT资产的安全﹑完整及合理维护保养,有效管控﹑调配及利用资源,特制定本IT资产管理办法。
2.适用范围
裕同集团及周边部门
3.名词解释
3-1. IT固定资产:指企业使用期限超过1年的服务器,交换机,电脑主机,显示器,打印机,复印机或价值超过2000RMB(包含2000RMB)的IT相关设备
3-2.资产改良:IT资产新增添附加设备,使用年限在一年以上、不需要单独列IT资产、价值超过2,000RMB的,改良支出并入资产统一管理。
4.指导原则
4-1.IT资产申请合理化
4-2.IT资产采购专业化;
4-3.IT资产管理规范化;
4-4.闲置IT资产合理调配,提升使用效率;
4-5.IT资产保养的标准化
4-6.IT资产报废规范化;
4-7.IT资产(调拨、盘点、管理)程序化、规范化;
5.管理部门
5-1.集团监管单位负责主导固定资产的管理工作,见分类如下:
监管部门
财产类别
具体财产示例
信息中心
机房设备类
服务器,机柜,交换机,显示器,UPS
日常办公类
电脑主机、显示器、打印机
集团各部门
日常办公类
电脑主机、显示器、打印机、复印机、扫描仪
5-2.各部门负责人为IT资产管理的第一责任人。
5-3.各部门设立财管员负责本部门IT资产的日常管理工作,
5-4.信息中心主导公司的IT资产盘点及入帐登记。
5-5.IT资产按下列类别,由各部门指定人员负责管理,
6.作业细则
6-1.IT资产申请
6-1-1.由资产需求部门提出请购申请;经相关权限主管审批后方可采购,具体见《签核权限审批表》。
6-1-2. 信息中心
6-1-4. 采购部门合同条款合规合法性查核后,确认能否购买此设备。
6-2.IT资产设备采购
6-2-1. 新设备采购严格按《新设备采购评估流程》及《采购作业指引》进行作业。
6-3. IT资产入库
6-3-1. IT资产入库时需要经IT工程师验货,确认之后方可办理入库手续。
6-3-2. IT资产到货后,采购在ERP系统办理入库,并及时通知使用部门办理领料作业。
6-3-3. 使用部门将领料单交送信息中心取得固定资产编号(由信息中心标注在领料单上,领料单之财务联由仓储留存,待转财务),信息中心同时将固定资产信息在ERP系统(afai100)录入;
6-4. IT资产验收
6-4-1. 对新购入的IT资产则需待正常运行一段时间后方可办理验收。除品质异常外,其余资产必须在三个月内完成验收作业。如果设备不能正常运行时要及时通知采购退货或请供货商维修,待设备运行正常方可办理验收,详参考「固定资产验收作业细则」,在没有验收报告,采购严禁申请付设备余款。
6-4-2. IT资产由信息中心验收完成后,信息中心提供统一分类的资产编号,由各申购部门管
6-5.IT资产盘点作业。
6-5-1. IT资产年中、年终盘点作业
A、 为确保IT资产(财产)安全及账物一致,公司由财务单位主管主导每年两次IT资产盘点,盘点范围为集团单位所有的IT资产。
B、 盘点分为初盘和复盘,初盘资产个数位100%,复盘个数由财务确定。
C、以财管员为主、信息中心为辅将协助财务盘点作业,主要盘点内容为:IT资产编号标签状况、实物是否存在、现使用人、部门及区域是否与系统资料一致等内容。
6-5-2.
A 、对于确认盘亏的IT资产,盘亏单位提交IT资产处理申请报告并由信息中心确认,再由会计进行账务处理。
B、 对于盘盈资产部分,信息中心及相关单位协同判定该盘盈设备的取得成本,会计根据成本金额进行补入IT资产账册,由各盘盈单位提交IT资产处理申请报告并由信息中心确认,再由会计进行帐务处理。
6-5-3
6-5-4、 不定期抽盘: 财务主管及信息中心主管根据实际需要,随时安排人员对各部门IT资产使用情况进行抽盘,稽核各部门IT
6-6. IT资产异动作业
6-6-1. IT资产异动作业包括IT资产转移、IT资产出租或借用,IT资产报废,IT资产出售或转卖等。
6-6-2.IT资产移转是指同一法人,在不同部门之间的IT资产移转。IT资产出售或转卖是指不是同一法人,IT资产之间出售或转卖。
原事业处或子公司在异动时必须保证IT资产的完好无损和正常使用, 经接收部门及集团信息中心验收合格方可异动。
帐务处理流程:需先由
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