电子厂制程检验作业指导.doc

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电子厂制程检验作业指导

启 德 电 子 厂 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 制程检验作业指导书 文件编号 SWN035 页 次 1 / 4 1. 目 的: 为明确制程检验PQC的工作职责与权限,提高检验人员的工作能力及工作效率,以利于更好 的对产品制程质量作管控。 2. 适用范围: 2.1 首件检验。 2.2 制程巡检。 2.3 退料检验。 2.4 异常及数据处理。 3. 名词定义: 3.1 不合格:不符合规定之要求。 4. 管理重点: 4.1 首件检验: 4.1.1 生产线于规定的时间内完成首件制作并开立送验单交 PQC 人员进行检验。 4.1.1.1 插配线:新机种前三批送首件且于上线后30分钟内送出。 4.1.1.2 装配及合并线须每批送验且于上线前1H送出。 4.1.2 PQC人员于首件检验前工作: 4.1.2.1 核对生产排程并确认该线生产机种须与排程相符。 4.1.2.2 从工程部借出该机种的BOM,从品保部借出该机种的QC工程图,并查阅该机种质量检验规范、及相关的工程变更、技术指令、工程图面等相关数据,并对上述资料作详细了解。 4.1.2.3 依据(2)项资料对生产线各站别材料之规格、版本、SOP及有变更后之材料做确认. 4.1.2.4 接到首件后并依之进行检验 4.1.3 进行检验: 4.1.3.1 依“检验记录表”及首件,确认“检验记录表”所填写的机种名称、品号、批号等内容必须正确,否则退单给生产线更正。 依BOM确认首件所用各种包装材料、附件、说明书、保证卡等材料的规格、版本是否正确,如有:错、漏、多、少等仍一不良则判定NG。 依质量检验规范检验首件的外观、实际各项功能做检测,以确保质量能符合产品规格 要求。 4.1.3.4 将各项检验的结果如实、客观、正确地填写在“检验记录表”上,并作出综合判定。 4.1.3.5 将判定结果告知生产线线长(如NG则需和线长当面确认),并会签认可。 4.1.3.6 PQC首件检验须在1H内完成并送审单位主管。 4.1.4 判定及处理 4.1.4.1 若判定OK,生产线即可进行量产。 4.1.4.2 若判定NG,PQC人员须对不良品作初步原因分析(必要时可请技术员或技术指导员协助分析),并将分析结果记录在送验单上,然后将单据(必要时附不良样品)交品管单 核准 审核 制订 第 二 版 制订部门 品保部 制订日期 2003.08.14 生效日期 第 0 次修改 会签 启 德 电 子 厂 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 制程检验作业指导书 文件编号 SWN035 页 次 2 / 4 位主管审核,单位主管批示处理结果,退回PQC人员依批示结过执行,并追踪改善结果。 4.2 上线前准备: 4.2.1 查阅SOP、工治具、生产人员及测试设备等到位及其使用状况。(人员状况须了解新进人员数量及工作站别) 4.2.2 对所使用到砝码机的机种,用判定OK的首件逐一比对,并将上线生产使用的每台砝码机及QA砝码机并依“砝码机比对基准”进行判定,若有异常,则与技术课或仪器管理室人员一同予以解决。 4.2.3 参与生产在线线前的教育训练,并说明首件检验的结果及问题注意事项,必要时补充线长未提及到的与该机种有关的客诉、工变、技术指令等质量要求及制程变异等事项。 4.3巡回检验: 4.3.1 上线后,PQC人员必须在第一时段内: 4.3.1.1 确认每站SOP是否正确,若有异常,则知会IE修改SOP并记录于“SOP异常追踪表” 上且追踪到修改结果,同时要求生产线长更改为正确方法进行生产。 4.3.1.2 确认每一站别作业员的操作方法是否完全与SOP内容相符,且操作结果须符合质量要 求,否则协同线长一同予以纠正,并如实填写“SOP异常追踪表”内。 4.3.1.3 确认每一站别作业员使用的工治具、设备是否能达到产品制程质量要求,否则须协同线 长与技术课或仪器管理室人员一同予以解决。 4.3.2 上线中,PQC人员须做: 4.3.2.1 依SIP、QC工程图、SOP、BOM分时段确认各站别操作过程是否正常、结果是否符合质量要求,否则协同线长一同予以纠正。 4.3.2.2 依SOP分时段确认各站别工具、测试设备的设定要求,如烙铁温度、扭力起子扭力、砝 码机比对等,同时记录在PQC检验记录表上;若有异常,则停止使用并立即协同线长 一同予以纠正。 4.3.2.3 每时段须对各站别产生的材料不良状况,将不良项目填写“时段不良统计表”内,并 要求生产线及时将不良品进行分类并标示好。 4.3.3 完批后

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