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ISO9001:2015版内审(简单完整易改版).doc
zzzz有限公司
ISO9001:2015 内审实施
日期: 2018年5月7日 编制: 审批:
目录
内审实施计划
会议签到表
内审表
3.1销售中心
3.2物控部
3.3研发部
3.4制造中心
3.5行政人事部
3.6机电部
3.7品管部
3.8采购部
3.9领导层
4. 内审不合格报告
5.内审总结报告
内审实施计划
审核目的:组织按策划时间间隔进行内部审核,以确定质量管理体系是否符合策划的安排,符合ISO9001:2015标准
的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求,是否得到有效实施和保持。
审核范围:适用于公司所有部门和产品。
审核依据:ISO9001:2015标准;公司质量手册、程序文件;有关法律法规;顾客要求等。
审核成员: 组长:(A); 审核人员:(B) 、(C)、(D)
日期
时间
受审部门
审核要素
审核人员
20
16
年
09
月
05
日
08:00-08:30
----
首次会议
全体成员
08:30-10:00
领导层
4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、
6.3、7.1、7.4、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.3
B
10:00-10:30
销售中心
5.3、6.1、6.2、8.2、8.5.3、8.5.5、9.1.2
C
10:30-11:00
采购部
5.3、6.1、6.2、8.4、8.5.3
D
11:00-11:30
物控部
5.3、6.1、6.2、8.5.2、8.5.4
C
11:30-12:00
研发部
5.3、6.1、6.2、8.1、8.3不适用性说明、8.5.1
A
14:00-14:30
机电部
5.3、6.1、6.2、7.1.3
B
14:30-16:00
制造中心
5.3、6.1、6.2、7.1.3、7.1.4、8.5.1、8.5.2、
8.5.4、8.5.6、8.6、8.7
C
16:00-17:00
品管部
5.3、6.1、6.2、7.1.5、8.6、8.7、9.1.3、10.2
A
17:00-17:30
行政人事部
5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.2、7.3、7.5
B
17:30-18:80
----
末次会议
全体成员
备 注:各部门负责人、内审员需按时出席首末次会议。
编制: 审批:
会议签到表
会议主题
?首次会议(内审)?末次会议(内审)
会议时间
会议地点
主持人
记录人
2018-5-7
会议室
参加会议人员
序号
部门/职务
姓 名
序号
部门/职务
姓 名
1
总经理
1
总经理
2
人事行政部(管代)
2
人事行政部(管代)
3
研发部
3
研发部
4
采购部
4
采购部
5
物控部
5
物控部
6
品管部
6
品管部
7
销售中心
7
销售中心
8
机电部
8
机电部
9
制造中心
9
制造中心
首次会议
末次会议
请与会人员在以上空白处签到。
内审检查表
受审核部门
销售中心
审核日期
2018-5-7
审核员
审核条款
5.3、6.1、6.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.5.3、8.5.5、9.1.2
条款号/检查内容
审核记录
评价
5.3/6.2
部门岗位职责;
部门目标
提供有本部门的职责岗位说明书,与负责人交流,能回答出来
查见:提供本部门的质量目标。
符合
6.1
应对风险和机遇的措施
识别了与本部门运行过程相关的风险,并对其进行了评价,查见评价记录,制定有相关的应对措施。
符合
8.2.1
顾客沟通
公司采用电话、接待、上门走访等方式进行与顾客沟通。
售前沟通:了解顾客的要求……
售中沟通:向顾客反馈合同执行情况……
售后沟通:定期回访,了解顾客使用情况……
出示有跟单工作日记,证实公司与顾客较好地进行了沟通。
符合
8.2.2
与产品和服务有关的要求的确认
公司生产的产品与客户签有合同并附有协议标准,出示合同及协议标准,规定了顾客明示的要求和相关执行标准,交付数量与日期按订单执行,包括隐含要求和潜在要求。
符合
8.2.3
与产品和服务有关的要求的评审
公司一般均与客户签订长期加工协议或合同,批次任务由客户电子邮箱、传真、任务单等形式。签有书面协议的由总经理签字生效。合同评审有相应的评审表单,由生产、采购、IE、品质、跟单、设许和总经理等对各自负责的范畴进行评审,并签字确认。
提供有1-4月客户订单的
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