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2017年出差费用报销管理规定

XXX 科技有限公司 4 - 出差费用报销与借款管理规定 目的 为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定,做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则,特制定本规定。 适用范围 本规定适用于XX科技有限公司费用报销及借款的相关内容. 主要内容 差旅费报销规定 出差管理规定 员工因公出差需提前两天必须填写《出差申请表》,如人数较多时须提前两天知会总经办统一订票,审批表作为员工报销差旅费的凭据,未填写《出差申请表》公司一律不予核销差旅费(有特殊突发情况按最快速度紧急处理)。 《出差申请表》权限内由分管部门负责审批;权限外报总经理审批,遇审批人外出时可电话请示,但出差返回公司后要补办出差申请审批手续。 如有出差同行人,填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时,须注明同行人姓名、职别。 《出差申请表》经批准后要保存,作为出差借款及报销差旅费凭据。 出差天数核定 根据《出差申请表》审批天数,结合本人所乘坐车票的起止日期进行核定。原则上不准超过《出差申请表》审批天数,如出差人在中途遇到意外情况,确需延长出差时间的,应事先打电话向上级主管请示并经出差审批人的批准后方可延期,返回公司后补办出差延期手续。未补办审批手续的,按《出差申请表》核定天数报销费用,超过批准时间按旷工处理。 公差人员返回后应在5天内完成费用报销手续,因公事特殊需延期,要经财务部门同意后方可办理延期核销手续,正常情况下财务有权拒绝核销。 交通费用报销规定 员工因公出差乘坐交通工具按照“出差乘车交通费报销明细表”规定标准执行,交通费用按《出差申请表》批准的路线及所对应的报销标准办理报销。由公司安排车辆出差的,原则上不报销交通费用。 乘坐飞机、软卧、动车者实行先批准后乘坐的办法。凡公司出差人员因公需要乘坐飞机、软卧、动车出差的必须提前申请,并在《出差申请表》上注明,报经总经理批准后方可乘坐。 不同级别的人同行出差执行同一公务的,可以按照较高一级标准报销往返车票;如果执行非同一公务而顺路出差的,按各自标准进行报销。 3.1.5.4 采用驾驶车辆方式出差的,发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等,填写“费用报销单”报销,并注明出差目的地。 出差乘车交通费报销标准明细表 职级 车 票 等级 总经理/ 总监/经理 主管/职员 员工 飞机票 实报 先申请经总经理批准后再报销 不予以报销 火车票 软卧 实报 先申请经总经理批准后再报销 不予以报销 硬卧/动车/高铁 实报 实报 在火车上的夜间时间超过10小时可报特快以下的硬卧(晚21:00开始),乘坐高铁、动车须提前申请,经过部门负责人批准后再报销。 从始发站到达目的地时间超过20小时以上的可以乘坐硬卧,20-30小时以内乘坐硬座每人每次补贴50元。 硬座 实报 实报 实报 实报 汽车票 卧铺 实报 实报 实报 实报 普客 实报 实报 实报 实报 备注:1、当出差时汽车票价与火车票或动车票价相差50元以内时,优先考虑火车票或动车票。 住宿费、膳食费、市内交通费报销补贴标准: 住宿费、膳食补贴及市内交通费分城市级别,报销控制标准如下表: (单位:元/天/人) 类别\ 职级 总(副)经理/ 总监/经理 主管/职员 员工 城市分类 一线 二线 一线 二线 一线 二线 一线 二线 住宿费(夜) 实报 实报 300 240 240 180 180 130 膳食补贴(含水) 实报 实报 50 50 50 50 30 30 备注:1、港澳台住宿、膳食标准按一线城市2倍报销,一线城市包括:深圳、上海、北京、天津、重庆、厦门、广州、南京、沈阳、武汉、成都、西安、大连、青岛、哈尔滨、苏州、无锡,其他均为二线城市。 2、住宿费发票应尽量开正规发票,无正规发票时收据必须有旅馆的电话和相应印章。两人出差时,住宿标准按单人的70%报销,例:(2人*120元*0.7=168元),三人及三人以上时按单人标准的60%报销,例:(3人*120元*0.6=216元)。 3、员工出差时,因购买较大材料或租用设备需要租用车辆时,须提前向主管领导申请批准后方可报销,因临时安排外出时在21点-早上6点打的费可以报销,其余时间不予报销。 住宿费报销实施细则 住宿费报销一律提供出差所在地的旅馆正式发票或专用收据,实行分职级按标准控制,超标自付,欠标不补。 同性别同公务(两人)以上出差的,必须两人或两人以上一间,住宿费用报销按照职级较高的标准。 异性的同一公务(两人)出差时,按出差人员中较高职级标准报销;非同一公务的,按各自标准报销。 乘车或下车地点在东莞市范围内的,不可在旅馆住宿。 随同公司上级一起出差的,住宿费由上级垫付的,其他人员不得再另行报销。 膳食费补贴规定 按核定出差天数(含途中时间24小时以内按一天计算)依照“住宿费报销及膳食费、市内交通费报销补贴标准表

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