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南部县柳驿乡卫生院.doc
PAGE \* MERGEFORMAT 6
南部县柳驿乡卫生院
2017年度部门决算编制说明
2018年9月
一、主要职能及主要工作
(一)主要职能
1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施;
2、负责本乡镇的基本医疗服务;
3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;
4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;
5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;
6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规,以公共卫生服务为主,面向农村居民提供综合性卫生服务,受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。
(二)2017年重点工作完成情况
2017年门诊诊疗人次19123人,收治住院病人362人,完成基本公共卫生各项工作,完成医疗卫生扶贫各项工作。
二、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括南部县柳驿乡卫生院本级,以及下属二级单位0个(其中行政单位有0,参照公务员法管理的事业单位有0,其他事业单位有0)。
三、收支决算总体情况
2017年本年收入合计100.66万元,其中:财政拨款收入48.11万元,占47.79%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入52.44万元,占52.10%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占%;其他收入0.11万元,占0.11%。2017年本年支出合计100.66万元,其中:基本支出52.55万元,占52.21%;项目支出48.11万元,占47.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支决算情况
南部县柳驿乡卫生院2017年度财政拨款收支决算总计48.11万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加3.00万元,增长7.00%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南部县柳驿乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出48.11万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3.00万元,增长7.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
南部县柳驿乡卫生院2017年一般公共预算财政拨款支出48.11万元,主要用于医疗卫生与计划生育支出48.11万元,占100%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
医疗卫生与计划生育支出2017年决算数为48.11元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
南部县柳驿乡卫生院2017年一般公共预算财政拨款基本支出48.11万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
南部县柳驿乡卫生院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元,增长/下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。因公出国(境)费支出增减变动的主要原因本部门无因公出国(境)任务安排;公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因无公务用车;公务接待费支出增减变动的主要原因无公务接待任务。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费0万元,
2017年没有新购置公务用车,无公务用车购置费。也无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年无公务接待任务,无公务接待批次人次,无公务接待费财政拨款支出。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国
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