信贷业务整改报告.doc

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精品学习资料范文 信贷业务整改报告 篇一:城固信贷业务检查整改报 城固县信贷业务审计业务检查整改报告 通过2011年7月13日至14日为期二天信贷业务检查,我行信贷业务集中存在以下几个方面的问题: (一) 贷款申请受理中存在的问题 1、 小额贷款业务受理台账存在漏登现象。 2、 在肖轩明、张明刚、肖永康的贷款资料中均存在留 存客户身份证件复印件加盖“客户授信专用章”未 到位,且专用章中持证人、核对人未签字,日期未 填写等情况。 3、 留存肖轩明身份证复印件2份。 4、 在李燕的贷款资料中未对贷户相关身份信息进行联 网核查。 (二) 贷款发放中存在的问题 1、 李燕、肖永康、肖轩明、张明刚4份合同均未加盖 骑缝章。 2、 肖轩明、张明刚、肖永康的贷款合同未填写乙方自 愿归还贷款方式。 (三) 档案管理中存在的问题: 1、 贷户贷款纸质档案有专人管理,但影像资料由管户 信贷员自行保管。 2、 未建立信贷员与档案管理员资料交接登记簿。 (四) 贷款逾期情况: 截止检查日,调阅信贷系统相关数据,城固县支行共有逾期贷款9笔,逾期率2.18%,逾期贷款金额30万元,2011年6月23日后无逾期催收记录。 (五) 业务管理中存在的问题 调阅6月24日至7月12日系统信息共19笔放款记录。 1、 个人信贷业务合同专用章使用登记不全,14笔漏登。 2、 抽查征信台账登记簿7月份使用记录,查询人员与 系统调置人员张大公不一致且存在使用漏登情况。 对本次业务检查中存在问题整改的方法: 一. 建立建全贷款受理台账并及时登记。对客户提供的证件 复印件及时加盖“与证件原件核对无误 再次复印无效“章戳;对资款相关客户及时进行身份联网核查 二. 贷款发放后及时加盖各种章戳并在合同上加盖骑缝章; 对各种单式及合同上填写完整。 三. 贷款资料(纸质及影像)必须有专人管理,信贷员与档 案管理员之间必须建立相关的资料交接手续。 四. 加强贷后检查力度及对及时催收的贷户进行相关催收 登记。依照“三个办法一个指引”的相关要求重点加强对客户贷款用途真实性的核实,根据实际补充相关贷款实际用途使用情况的单据,并提高日常业务检查频次和质量,确保资金安全 五. 尽快同市分行信贷部沟通,对系统内岗位设置进行全面 清理规范,确保与实际相符,并对系统密码进行定期修改和本人工号妥善保管使用。 六. 进一步强化对不良贷款的清收管理及资产保全工作,对 有还款意愿的客户制订还款计划,逾期不还一托再托的客户做好起诉工作,确保全行信贷资产质量稳步提升。 七. 进一步加强对新增人员和审贷会成员的业务培训,通过 远程教育网和参加省行专业化培训考核,确保取得任职资格持证上岗。 八. 及时将所有小额贷款资料,编号按序排列后分发给每个 信贷人员,交叉检查仔细查找资料中所缺内容,并按要求进行补缺。 九. 对小额贷款操作流进行重新学习,并严格按操做流程执 行。 十. 做好贷前调查确保贷户性质及贷款用途的合规性,审 查、审批人员对贷款资料的完整性、准确性进行审查,审贷会成员要对信贷员提供的纸资料、影像资料认真审查,确保其真实,完整。 十一 加强对印章的管理,保证印章清晰,对供款合同印章 的用印工作要坚持先登记审核、后用印,增强工作人员的法律意识。 此次省行信贷业务检查后行领导对我行信贷业务的要求: 通过为期二天的信贷业务检查,对我行信贷业务中存在的问题提出了宝贵的意见,希望我行在以后的工作中加强业务学习,提高人员素质,严格按照信贷业务“三查”及“三个办法一个指引“相关制度,把好每一道关,把我行信贷业务做大、做强、做好。 区域信贷部主任: 支行信贷业务主管行长: 邮政储蓄银行城固支行信贷部 2011.8.24 篇二:信贷审计整改报告 整改报告今年7月,联社资金部及稽核部组织了人员到我社开展了全面的风险排查工作,检查时, 稽核人员对我社信贷方面存在的问题及风险点一一告知并罗列,不检查部知道,一检查吓一 跳,虽然没有犯什么大错,但一些小问题还是不少。根据联社稽核部出具的检查事实确认书, 我对相关问题进行了深入细致的学习,并就我工作中存在的相关问题进行了整改,具体整改 情况如下: 一、我加紧加大各项业务的学

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