金平区审计局年预算公开.docVIP

  1. 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
金平区审计局年预算公开

PAGE PAGE 6 金平区审计局2018年预算公开 二○一八年 目录 第一部分 金平区审计局概况 一、部门职能 二、部门预算单位构成 第二部分 金平区审计局2018年部门预算情况说明 一、收支预算说明 二、“三公经费”说明 三、其他事项说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 金平区审计局2018年部门预算表 表1 财政拨款收支总体情况表 表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表 表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表 表10 部门支出总体情况表 第一部分 金平区审计局概况 一、部门职能 (一)机构设置、职能 审计局机构设置基本情况:设5个股室,办公室、行政事业审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股、财政经贸审计股。 审计局的主要职责:一是贯彻执行国家和省、市有关审计工作的方针政策和法律法规,研究拟订我区审计监督的地方性法规,制订审计业务规章制度和年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议;二是负责对区本级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财经秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任;三是向人民政府和市审计局提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,受区人民政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向区人民政府、市审计局报告或向有关部门通报审计情况和审计结果,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议;四是直接进行相关审计,出具审计报告,在法定职权范围内做好审计决定或向主管机关提出审计处理处罚的建议;五是按规定对区直党政领导干部和区属国有企业和国有控股企业领导人员实施任期经济责任审计;六是指导与监督区内部审计工作和农村集体经济审计工作。核查社会审计机构对依法属于区审计机关审计监督对象的单位出具的相关审计报告;七是组织实施对贯彻执行国家财经纪律、法规、规章、方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查;八是承办区委、区政府交办和上级审计机关授权的其他审计事项。 (二)人员情况 审计局共有财拨在职人员14人,离休人员1人,退休人员19人。 二、金平区审计局预算构成 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 2018年本部门预算的编制范围包括:人员经费、公用经费的全部收入和支出。 第二部分 金平区审计局2018年部门预算情况说明 一、收支预算情况说明 (一)收入预算说明 2018年收入预算231.78万元,比2017年预算数减少90.38万元,原因是退休人员的人员经费由社保发放,不再由单位发放。其中:财政拨款收入231.78万元(预算拨款231.78万元,非税拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,财政专户拨款0万元),比2017年预算数减少90.38万元,原因是退休人员的人员经费由社保发放,不再由单位发放;其他收入0万元。(备注:如果增减持平的也必须说明原因) (二)支出预算说明 2018年支出预算231.78万元,比2017年预算数或减少 90.38万元,原因是退休人员的人员经费由社保发放,不再由单位发放。其中:财政拨款支出231.78万元(预算拨款231.78万元,非税拨款0万元,政府性基金拨款0万元,财政专户拨款0万元)。按用途划分,基本支出预算179.78万元,项目支出(含建设项目)预算52 万元。(备注:如果增减持平的也必须说明原因) 二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018年“三公”经费预算数3.66万元,比2017年预算数减少0.11万元。其中:因公出国(境)费0万元,比2017年预算数增加(或减少)0万元,主要原因是:我局没有因公出国 ;公务用车购置及运行费3.4万元,包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费3.4万元,比2017年预算数减少0.1万元,主要原因是:节约公车运行费用;公务接待费0.26万元,比2017年预算数减少0.01万元,主要原因是:节约公务接待支出。(备注:如果增减持平的也必须说明原因) 三、其他事项说明 (一) 机关运行经费预算说明 2018年机关运行经费财政拨款预算9.52万元 ,比2017年减少0.68万元,降低6.67%。主要原因是:在职人员减少了1人。(备注:如果增减持平的也必须说明原因) (二) 关于政府采购预算说明 2018年政府采购预算总额

文档评论(0)

ldj215322 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档