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华夏银行
课程内容:单位银行汇票超期付款
主讲:
岗位操作流程
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单位银行汇票 超期付款
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业务受理岗
中心录入岗
中心复核岗
中心授权岗
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业务受理岗
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业务受理岗:
1、业务审核:
审核对象超期付款:银行汇票联正反面、解讫通知联、进账单第二联、超期付款证明、其他说明。
(1)审核票据真实性,票面是否涂改、修补,汇票是否是统一规定印制的票据凭证,包括标识、暗记、水印等防伪标志是否真实。
(2)审核银行汇票是否超过提示付款期限,交易日期-出票日期大于1个月,且在票据有效期2年内。
(3)进行汇票专用章与印模的核对。
(4)银行汇票联正反面、解讫通知联、进账单第二联、超期付款证明是否齐全,缺少任何一联,银行不予受理。
(5)银行汇票的持票人与进账单上的收款人名称是否相符,银行汇票的实际结算金额与进账单金额是否一致;持票人是否在银行汇票背面“持票人向银行提示付款签章”处签章。
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业务受理岗
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业务受理岗:
(6)银行汇票必须记载事项是否齐全、清晰,出票金额、实际结算金额、出票日期、收款人名称是否更改,其他记载事项的更改是否由原记载人签章证明。
(7)银行汇票是否记载实际结算金额,实际结算大小写金额是否一致,其金额是否超过出票金额,多余金额结计是否正确。如果全额结清,必须在银行汇票二、三联实际结算金额栏填入全部金额,多余金额栏填写“-0-”;检查票据密押是否清晰可辨。
(8)审核背书是否连续,背书人签章是否符合规定;背书使用的粘单是否按规定签章。
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业务受理岗
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业务受理岗:
2、扫描录入:
审核无误后选择“730113单位银行汇票超期付款”交易,将银行汇票联正反面、解讫通知联、进账单第二联、超期付款证明、其他说明进行扫描,根据凭证录入相关要素后提交,对印鉴自动验印不通过的进行人工验印;
3、交易截屏及栏位说明:
(1)将凭证及附件扫描,并录入相关要素,如图:
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业务受理岗
业务受理岗:
业务受理岗录入界面,如图:
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业务受理岗
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业务受理岗:
录入栏位说明:
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数据名
输入内容说明
输入方式
选项说明
备注
汇票种类
4、系统内银行汇票
5、工行代理兑付银行汇票
选择项
必输
系统默认为系统内银行汇票
收款账号
入账账号
手工输入
必输
收款人名称
回显
回显项
回显
交易金额
汇票上记载的实际结算金额
输入项
回显
如输入“0.00”,提示“金额不允许小于等于零”光标停留在此;最大位数18位,格式:有千分符
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业务受理岗
业务受理岗:
提示凭证组合,如图
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业务受理岗
业务受理岗:
受理录入通过,反馈任务号,如图
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业务受理岗
业务受理岗:
任务轨迹,如图
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中心录入岗
中心录入岗:
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业务受理岗
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业务受理岗:
任务提交成功,反馈任务号,如图
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业务受理岗
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业务受理岗:
可用根据业务号查询任务状态,如图
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1、中心复核岗的主要职责是根据整票影像对中心录入系统比对不一致的内容进行判别(勾选)或重新录入。勾选正确的录入数据,录入的数据都不正确,则由复核岗录入正确数据,中心复核岗录入的数据必须由中心授权岗授权。
2、中心复核岗复核完成提交后,发送到核心记账,如核心判断需授权的业务发送到中心授权岗授权。
中心复核岗
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中心复核岗
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中心复核岗
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1、对核心返回或前端判断需要中心授权的交易进行授权。
2、中心复核岗重新录入的业务进行授权。
中心授权岗
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中心授权岗
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中心授权岗
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中心授权岗
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业务受理岗
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业务受理岗:
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