财务一些常识.ppt

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一、发票、收据及日报等所有票据领用、登记、签字及缴销程序及注意事项。 1、发 票 2、收据 3、费用报销单 二、工资填报说明。 三、财务报销制度 四、总服务台及营业单位票据管理制度 五、关于打折权限的规定 * * 普通发票 我们这说的是手工发票,一式三联 1,付款单位:填对方单位名称;如果是个人,可以填姓名或者就填“个人”,年月日如实填写。 2,项目名称:如实填写,针对我们的酒店业一般情况是住宿费,客户有特殊要求的先请示。 3,金额,如实填写,金额用人民币符号“¥”封头 4,没用上的格可用“S”型划线,合计金额也同样用“¥”封头。 5,加盖发票专用章或者财务章。 6,第二联在下方用剪刀剪出相应的金额。 7,大写数字:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾。填写要规范。 8,领用发票要按照发票号码顺序,不得颠倒前后。 9,发票正常情况下领用1-2本,并由专人保管,专人填写。 收据的填写要求 1. 收据不得涂改及撕毁。 2. 按日期,号码顺序填写,填写项目要齐全,内容真实,字迹清晰。填写收据应在发生经营业务确认营业收入时开具,根据工商营业执照中规定的范围内填写。 3. 未发生经营行为时,一律不得开具。如需提前领收据,请客户签字时注明款未付,并备注说明。 4. 付款方式单位的,应填写单位全称,不得填写简称。付款方式个人的,应填写个人全名,不得只填姓或着不填(最好把客户的手机号填写上) 5. 记账、出纳、审核、经办属于必填项。否则视为无效票据。 4、领款单 总经理签字:   负责人核实: 人力资源: 制表人: 制表日期:   合计大写 22                                         合计 21                                           20                                           19                                           18                                           17                                           16                                           15                                           4                                           3                                           2                                           1 其他 违纪 出勤 其他 加班 外勤 全勤 其他 岗位奖 卡奖 钟点奖 客房奖 合计 备 注 考核扣款(2+X) 补助(3+X) 奖金(4+X) 公休工资 公休天数 出勤工资 出勤天数 底薪 岗位 姓名 编号 部门 : 年 月 员工工资表 1、出勤天数 按员工实际上班天数填写(不包括公休) 2、出勤工资 ⑴每月工休三天,月平均出勤天数按26.5天计算(不分大小月) ⑵每月公休二天,月平均出勤天数按27.5天计算(不分大小月) ⑶每月没有公休(白连夜),月平均出勤按29.5天计算(不分大小月) 出勤工资=实际出勤天数*日工资 3、公休天数 ⑴ 每月公休三天,按每月三天加国家公定节假日天数计算。 ⑵每月公休二天,按每月二天加国家公定节假日天数计算。 ⑶每月没有公休(白连夜),按每月国家公定节假日天数计算。 4、公休工资 ⑴公休三天,按日工资*(公休天数+国家公定节假日) ⑵公休二天,按日工资*(公休天数+国家公定节假日) ⑶没有公休,按日工资*(国家公定节假日) 5、合计数 个人合计数=出勤工资+工休工资+各项补贴 (以上合计数不是实发工资,话补等补助由财务部门填写并核算,实发工资以财务部门为主) 6、工资表上员工姓名必须真实有效,必须与身份证相符。 7、工资表完成后由人力资源部和财务部审核,总经理批准后,方可发放。 一、各部门报销费用应先由经办人签字,部门经理或主管审签,财务部门审核,报总经理审批后到财务部出纳处报销。 即:经办人签字——部门经理审签——财务部审核——总经理审批——出纳报销。 二、报销时需填写“现金付款审批单”,注明报

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