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公司内部审计管理制度
第1章 总则
第1条 目的。
为规范公司内部审计管理工作,实现审计工作法制化、制度化、规范化,根据《中华人民共和国审计法》和《中国内部审计准则》的相关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。
第2条 适用范围。
本制度是公司审计部对公司各部门办理审计事项的准则,审计人员必须遵循本制度办事。本制度的内容包括审计人员对各部门在实施审计项目过程中的审计准备、审计实施、审计终结、审计意见和决定的执行,以及审计档案管理。
第2章 职责与分工
第3条 公司审计工作分工。
1. 公司所有内部审计业务统一由审计部负责。
2. 公司总经理直接布置审计业务,各部门经理安排审计工作,内部审计人
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