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* 将发票、收据整理分类,将车票及发票一律用胶水整齐粘贴在粘贴单内,不能使用订书机,注明张数,金额。 交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界,须紧粘贴单顶界和右界从左往右横向粘贴。 原始票据必须按不同类别,分门别类进行粘贴,不能混合粘贴. 票据有金额的一面朝上。 票据粘贴时请注意 * 报销凭证票据粘贴方法 票据较多时,票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。 1 2 3 提示:粘贴好的票据附于报销单据封面后 3 提示:票据固定点 * 报销凭证票据粘贴方法 票据较少时,票据按票面金额、纸张的大小依次从左向右粘贴在粘贴单上,也可直接附于报销单据后。 1 提示:票据固定点 2 3 提示:粘贴好的票据附于报销单据封面后 * 我们的目的 我们的目的:让我们的凭证变得美观、整洁 增值税专用发票发票联 增值税专用发票记账联 增值税专用发票抵扣联 * 财务部 2017年1月 前 言 在日常工作中,部分员工对财务知识比较欠缺,对公司财务报销流程及报销规定不太了解,出现报销单据不规范、报销内容不明确等情况,给公司财务部及相关部门工作带来不必要困扰。 费用报销原则 1 借款及报销审批流程 2 流程举例说明 3 发票相关知识及票据规范 4 * 先审批后支出原则 谁批准谁负原则 手续完整原则 即时清结原则 M1 M2 M4 M3 费用报销四大原则 * 让我们来看看这几个原则分别是什么意思 凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出;没有申请或未经批准的费用不得支出。 审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的费用支出负责任。 凡借用公款者,前帐不清、后款不借。 报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。 先审批后支出原则 谁审批谁负责原则 即时清结原则 手续完整原则 * 借款及报销审批流程介绍 2 费用报销原则 1 流程举例说明 3 发票相关知识及票据规范 4 * 借款流程 财务付款 借款人按规定填写 《借支单》,注明借 款事由、借款金额 (大小写须完全一致,不得涂改)、注明借款形式(支票或现金) 审批流程 借款人借款 审批流程:部门主管审核签字→主管经理签字→财务部复核→总经理或董事长审批。 财务付款:借款凭审批后的借支单到财务部办理领款手续。 * 审批流程主要是这样的: 根据职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。 审核各项手续是否齐全、报销标准是否合规、金额计算是否有误、报销单据是否合法、有效,是否有预算。 审核真实性、合理性 审核是否符合合同或协议 资金该不该支付 用什么方式支付等。 正确填写,并自我检查是否符合合同或协议、公司制度要求。 审批人(总经理) 财务部门 部门主管及分管 经办人 * 审批流程介绍 2 发票相关知识及票据规范 4 流程举例说明 3 费用报销原则 1 * 因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”,注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人、公司负责人审批签字。 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款申请单”,由部门负责人批准,公司负责人审批,财务负责人核准后方可借款,原则上前次出差没有报销,本次出差不予借款。 凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。 出差期间发生的共同费用报销,报销单需有同行人员签名确认。 出差人员应在回公司后七个工作日内办理报销事宜,根据差旅费标准填写“费用报销单”,后附“出差申请单”,执行费用报销流程。 差旅费报销流程 * 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,差额不予补偿,超出住宿标准部分由出差人自行承担。 报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算,12点之前出发及12点之后返回按一天计算,反之则按半天计算。 差旅费补助依据实际出差天数凭相应发票结算,原则上采用额度标准报销形式,特殊情况需要上报公司负责人审批。 出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费,回来后补办招待申请程序。 出差期间因公招待客人、其招待费已报销的,应扣除招待当天对应的伙食补贴。 不得因私事或借故延长出差时间,否则不予报销差旅费外并依情节按照《公司制度》论处。 差旅费报销流程(续) * 办公费报销流程 人事行政部负责办公用品统一采购,填写购买办公用品借款单,后附“办公用品请购申请单”,?执行公司借款流程。 ? 人事行政部采购专员在借款之后3个工作日内,必须采购完成并办理报销事宜,执行公司
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