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风险识别和预防措施表
序号
风险源
风险
发生频度
严重度
可探测度
RPN
风险水平
应对措施
程序文件
1
未按操作规程进行检验样品取样
样品不具备代表性,影响分析检验结果的可信度,取样有可能对物料产生污染
2
4
1
8
低
对取样人员进行上岗前培训,明确取样操作步骤,取样后需恢复原包装,取样后对实验室进行清洁处理
《样品管理程序》
2
管理人员技术负责人、质量负责人、授权签字人能力、资质及经验不足
未能及时发现报告中存在的错误,导致误判发生
2
4
1
8
低
仔细审核学历职称等,并对工作经历
做调查。技术负责人和授权签字人必
须经过资质认定部门现场考核确认
《人员管理程序》
3
实验室检测仪器未按规定时间进行校准/检定
检测结果可信度或导致误判
2
4
1
8
低
编制实验室仪器校准/检定台账清单,定期对实验室仪器进行校准/检定
《仪器设备(含软件)和标准物质控制程序》
4
客户投诉未及时处理或未处理
顾客流失
2
4
1
8
低
建立顾客投诉处理流程,规定顾客投诉的反应时间以及处理时间,定期对顾客进行满意度调查
《投诉处理程序》
序号
风险源
风险
发生频度
严重度
可探测度
RPN
风险水平
应对措施
程序文件
5
未及时记录检测/分析的试验数据
数据丢失
2
4
1
8
低
在完成检测和分析之后,试验人员需第一时间记录试验检测和分析数据,并由主要负责人进行签名确认
《记录控制程序》
6
样品取样区域不合理
造成样品污染或交叉污染
2
4
1
8
低
对于需在特殊或专用环境下取样的样品需明确取样环境要求;
大容器中、散装产品取样应该在仓库中被隔离的、封闭空间进行
《样品管理程序》
7
未对试验器材、试剂试药、试验条件进行确认
检测结果失真
2
4
1
8
低
检验前需对检验要求进行明确
《检验工作程序》
8
未从法定机构购入标准品或对照品,未按规定进行管理,未及时登记使用与发放记录
标准品对照品溶液配制不正确,导致检验结果不正确
2
4
1
8
低
保证保准品,对照品来自法定机构,标准品、对照品现场管理,存放符合要求,专人管理,标识等及时记录
《仪器设备(含软件)和标准物质控制程序》
序号
风险源
风险
发生频度
严重度
可探测度
RPN
风险水平
应对措施
程序文件
9
设备验收项目不全面,验收错误
验收项目不全面,验收错误,导致试验失效,影响药品质量
1
4
1
4
低
制定验收作业指导书,明确验收流程
《服务和供应品控制程序》
10
检验资质、合同要求
不能按合同完成检验,不具备试验资质
1
3
1
3
低
认真进行合同评审,开始工作前将各种需要进行片段
《客户要求、标书、合同评审程序》
11
样品信息、样品标识
流转卡与样品信息不一致,样品标识混乱
1
4
1
8
低
样品进行标识,仔细核对样品流转卡
《样品管理程序》
12
来源、检测管理
标准品对照品保存不当,或出现过期变质,导致检验结果不正确
2
4
1
8
低
进行对照品的期间核查,及时提出过期和变质的对照品,定期健康储存环境
《仪器设备(含软件)和标准物质控制程序》
13
留样样品包装、储存环境
包装完整性受到破坏,储存环境不符合要求,留样质量受到影响,检验结果不准确
1
4
1
4
低
检查留样包装完整性,按样品储存要求进行储存
《样品管理程序》
14
办公室安全隐患消防、生物、人身等安全未及时发现及处理
对实验操作人
员构成威胁
2
4
1
8
低
制定消防、危险品、生物安全防护制
度
《安全管理体系文件》
序号
风险源
风险
发生频度
严重度
可探测度
RPN
风险水平
应对措施
程序文件
15
实验室设计区域划分
实验室、办公区、不合理,各种功能间未严格分开
2
4
1
8
低
有足够的场所,以满足各项实验的需要。实验室应当与生产区分开。
《设施和环境控制程序》
16
人员安全伤害应急处理人员培训安全防护不到位
实验人员造成不必
要的损伤
2
4
1
8
低
要求实验人员进行岗前安全培训,配
备安全防护和应急处理设备
《安全管理体系文件》
17
三废处理环境安全未处理彻底
污染
环境
2
4
1
8
低
制定三废处理文件
《安全管理体系文件》
18
管理层组织机构分工不合理
人员数量不足,不能及时完成检验工作
2
4
1
8
低
每年根据编制实际情况申请人员招
聘计划;明确科室职责。
《人员管理程序》
序号
风险源
风险
发生频度
严重度
可探测度
RPN
风险水平
应对措施
程序文件
19
管理人员技术负责人、质量负责人、授权签字人能力、资质及经验不足
未能及时发现报告中存在的错误,导致误判发生
2
4
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