学院内部审计人员工作总结2000字.doc

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学院内部审计人员工作总结2000字 工作总结网权威发布学院内部审计人员工作总结2000 字,学院内部审计人员工作总结2000字相关信息请访问工 作总结网。20xx年在校党委和行政的领导下,在上级主管部 门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会”三 个代表”重要思想和”十六大”会议精神,一如既往地贯彻 和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和 国家相关法律法规。以学校教育工作为中心,结合内审工 作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计 工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学校领导及时 提供决策依据。全年共开展各项审计400余项,为学校节 约了大量资金。在深化学校改革,促进廉政建设,加强财 务管理,提高经济效益等方面,真正起到了”经济卫士” 和”参谋助手”的作用。由于工作成绩突出,我校审计处 被评为20xx年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校 级优秀共产党员和”三育人”工作先进个人。 一.基础建设 20xx年是我校各项改革迅速发展的一年,教学、科研、 管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保 证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门 的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,积 极配合其它各项工作的开展。坚持”完善自我,提高认 识”的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人 员结构。 1 ?参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制 度若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制 化、制度化和规范化。 2?在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的 职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体 现,可以更好的为领导提供决策依据。 调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名 (均为应届本科毕业生),加强了审计队伍建设,一名同志 获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻 人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合,形成了一 支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计 队伍。 二.学习及培训 强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素 质,使我校每个内审人员都真正成为”思想领先、业务过 硬、技能娴熟、务实高效”的工作高手。 派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考 J 丿、单于 V I | L I 口 UJiL—L- I r 刁翌。 2?与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高 校相互交流,共同探讨审计工作新思路。 3.加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探 讨,公开发表专业学术论文4篇。 三?参与后勤改革 随着高校后勤管理社会化改革的深入,我校后勤集团 已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体, 这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定 了一系列后勤改革的规章和措施,同财务处、后勤管理处 一道,对集团每个中心进行了成本核算,并结合外校经验, 根据本校实际,制定了各项定额标准,为推动学校的后勤 改革和发展起到了应有的作用。 参与校办产业改革 ”科教兴国”和”发展高科技,实现产业化”这一战 略的提出,给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的 机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不 完全是一致的,企业内某些同志往往会为了个人利益或小 团体利益而致学校利益于不顾,很难保证学校国有资产的 保值增值。面对这一现状,我们会同财务处、企业管理处 一道,参与制定了校办产业改革工作的相关文件,对校办 每个企业进行了清产核资,摸清了企业家底,改善了经营 环境,明确了经济责任,提高了经济效益,为领导提供了 决策依据,为学校的改革和发展做出了贡献。 参与各项招投标工程及政府采购 随着学校改革的迅速发展,加强内部管理,强化内部 监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与 市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资釆购工作的有 效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与 制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实 施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。 对物资采购工作,审计处自始至终全过程参加,充分发挥 了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投 标项目及物资采购项目110余项,监督签订经济合同50余 份,涉及金额近千万元,为学校节约资金130多万元,规 范了学校物资采购行为,维护了学校的经济利益。 具体审计工作 认真贯彻落实”三个代表”重要思想,进一步搞好内 审工作,按照审计署提出的”积极稳妥、量力而行、提高 质量、防范风险”的原则,稳步推进审计工作深入的开展。 1.开展决算审计2项,通过对20xx年度学校财务决算 和工会经费决算情况进行审计,提出了相关意见和建议, 进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。 开展财务收支审计和专项审计调查4项,提出合理 化建议20余条, 化建

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