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目 录
序言□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(2-5)
第一部分 内部审计办法□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(6-11)
第二部分 内部审计具体规范□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(12-35)
内部审计具体规范第1 号──审计方案编制规范□□□□□□□□□□(12-14)
内部审计具体规范第2 号──审计通知书规范□□□□□□□□□□□(15-16)
内部审计具体规范第3 号──审计证据规范□□□□□□□□□□□□(17-19)
内部审计具体规范第4 号──审计工作底稿规范□□□□□□□□□□(20-22)
内部审计具体规范第5 号──审计事项评价规范□□□□□□□□□□(23-25)
内部审计具体规范第6 号──审计报告编审规范□□□□□□□□□□(26-28)
内部审计具体规范第7 号──审计复核工作规范□□□□□□□□□□(29-30)
内部审计具体规范第8 号──审计文书处理规范□□□□□□□□□□(31-32)
内部审计具体规范第9 号──审计档案工作规范□□□□□□□□□□(33-35)
第三部分 内部审计实务指南□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(36-62)
内部审计实务指南第1 号──货币资金□□□□□□□(36-38)
内部审计实务指南第2 号──存货□□□□□□□□(39-41)
内部审计实务指南第3 号──固定资产及折旧□□□□□□□□(42-45)
内部审计实务指南第4 号──生产与费用循环□□□□□□(46-49)
内部审计实务指南第5 号──应付款项□□□□□□□□□□(50-51)
内部审计实务指南第6 号──损益类项目□□□□□□□□□□(52-54)
06年审计问题年度总结□□□□□□□□□□(55-62)
**审计部 第 1 页 内部审计工作业务手册
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