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财务部工作流程讲座
主讲人:谢 凯
目 录
1、财务核算系统流程
2、成本核算流程
3、采购流程及报账流程
4 、物资进出库流程
5、仓库盘点流程
6、资金支付流程
7、费用报账流程
8、工资薪金支付流程
9、软件及固定资产购置报账流程
10、其他专项支出报销流程
11、财务报表流程
12、差旅费用报销规定
13、会计核算及科目设置制度
财务核算系统流程
采购报账流程图
采购报账流程说明
编制采购计划
(采购部门)
1、编制采购计划(物资部制定)
• 流程:
• 物资部月初根据月度生产计划填制采购计划表—部门主管审
落实供应商、签订供应合同 核—主管副总经理审批—总经理审批(或联合审批)。
(采购部门) • 要求:
• ⑴采购计划表一式二份,一份本部门留底,一份交财务部汇总编制
资金计划表;
2、落实供应商、签订供应合同(物资部制定)
实施采购 (采购部门) • ⑴货比三家,质优价廉服务好者优先
• ⑵部门主管或主管副总经理主要审核和明确事项:采购数量,
复核价格,明确交货时间,结算方式,质量保证,售后服务;
• ⑶总经理(或联合审批)主要确定事项:采购方式,责任人,
资金申请 (采购部 结算方式,付款时间,质保金数额等
门) 3、实施采购(物资部制定)
• 在保证生产要求的前提下,采购成本最低原则
4、需预付款项的按有关程序办理资金申请(物资部)
5、物资验收、入库(财务部)
• 仓管员现场验收数量,质检部门出具质量检测结果,并按财务
物资验收、入库 规定开具入库单。
(财务部门) 6、财务结算(财务部)
• 结算流程:
• ①物资部门经办业务人员提交已审批的物资申购单、供应合
同、物资发票、运输发票,质检验收签字、物资入库单,付款
申请单;②总经理的资金安排批示;③财务负责人原始凭证合
财务结算 理合法性审核,付款数额审核;④出纳员办理付款;⑤会计账
务处理。
(财务部门)
物资进库流程图
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