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成都泰合健康科技集团股份有限公司
2018 年度
审计报告
索引 页码
审计报告
公司财务报告
— 合并资产负债表 1-2
— 母公司资产负债表 3-4
— 合并利润表 5
— 母公司利润表 6
— 合并现金流量表 7
— 母公司现金流量表 8
— 合并股东权益变动表 9-10
— 母公司股东权益变动表 11-12
— 财务报表附注 13-72
审计报告
XYZH/2019CDA30030
成都泰合健康科技集团股份有限公司全体股东:
一、 审计意见
我们审计了成都泰合健康科技集团股份有限公司 (以下简称泰合健康集团公司)财务
报表,包括2018 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2018 年度的合并及母公司利
润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映
了泰合健康集团公司2018 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2018 年度的合并及
母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师
对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计
师职业道德守则,我们独立于泰合健康集团公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我
们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些
事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发
表意见。
1. 收入的确认
关键审计事项 审计中的应对
我们针对该事项的审计程序主要包括:
1、评价和测试泰合健康集团公司与收入
确认相关的关键内部控制的设计和运行
泰合健康集团公司本年营业收入为
有效性;
633,417,693.18 元,营业收入金额重大且为
2 、对营业收入实施分析程序,分析公
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