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国际科技合作与交流专项项目财务验收报告
(封面)
项目编号:
项目名称:
项目承担单位(公章):
项目负责人(签章):
项目承担单位财务部门负责人(签章):
项目组织(推荐)部门(公章):
项目起止时间: 年 月 至 年 月
年 月 日
承诺书
本项目财务验收报告,是项目负责人会同单位财务部门,在认真清理账目,核实拨款与支出数,正确计算项目实际成本的基础上完成的。我单位向科技部经费监管中心工作组提供了 (请填入项目名称及编码)项目财务验收工作所需财务会计资料和其他资料,并对下列情况作出承诺:
一、所提供的会计凭证、会计账簿、报表、银行开户等会计资料是真实的、完整的;
二、所提供的与项目拨款、财务收支有关的资料和其他财务验收报告要求的资料是真实的、完整的;
三、如果所提供的资料存在不真实、不完整情况,愿承担相应的法律责任。
法定代表人(签章): 年 月 日会计机构负责人(签章): 年 月 日项目负责人(签章): 年 月 日
财务验收报告目录
一、项目立项及完成情况
二、项目经费财务管理情况
(一)单位内部财务管理制度建设及执行情况
(二)项目经费管理情况
项目预算批复及执行情况
(一)专项经费预算批复及执行情况
(二)自筹经费预算批复及执行情况
四、需要提交的其他资料
(一)承担单位提交的资料
(二)合作单位提交的资料
项目结题财务验收报告编写提纲
一、项目立项及完成情况
1.介绍项目立项批复时间、批复经费总额度以及专项和自筹经费额度。
2.介绍项目负责人、项目起止时间、承担单位和合作单位。
3.介绍项目实施情况(需介绍是否按原计划完成项目、是否有延期或变更负责人、合作单位等重大调整事项及获批复情况;如未按原计划完成,请简要说明任务未按原计划完成的原因;如已完成且已通过技术验收,说明技术验收通过时间)。
请将调整事项及批复文件等材料附在第四部分“需要提交的其他资料”。
二、项目经费财务管理情况
(一)单位内部财务管理制度建设及执行情况
介绍承担单位和合作单位执行的具体会计制度、制定与科技经费管理有关的管理制度、财务报销流程及支出审批权限。
请将相关制度文件附在第四部分“需要提交的其他资料”。
(二)项目经费管理情况
1.专项经费管理情况
介绍专项经费是否纳入单位(承担单位或合作单位)的财务统一管理,是否对项目经费单独,专项经费和自筹经费是否分别单独核算。
2.自筹经费管理情况
介绍自筹经费是否纳入单位财务统一管理,单位对自筹经费与专项经费是否进行单独核算。
三、项目预算批复及执行情况
(一)专项经费预算批复及执行情况
1.专项经费预算批复情况
介绍项目专项经费预算总额、承担单位额度、预算内合作单位家数及预算额度。(请逐一列示合作单位预算金额)。该项目执行期间预算有无调整(如有调整,说明是否按程序履行报批手续及批复情况)。
请将预算调整事项及批复文件等材料附在第四部分“需要提交的其他资料”。
2.专项经费到位情况
介绍截至检查基准日(即批复的项目截止日,下同),项目专项经费实际到位数,是否与科技部批复的预算一致。请将具体拨付情况填入下表:
拨入时间
拨入金额
(万元)
拨付经费文件号
X年X月X日
X年X月X日
合计
3.专项经费外拨情况
请将具体经费外拨情况填入下表:
拨付单位名称
是否为预算内单位
预算金额
(万元)
拨付金额(万元)
拨付时间
实际拨款与预算差异
(预算-实际)
XX(合作单位1)
X年X月X日
X年X月X日
小计
XX(合作单位2)
X年X月X日
X年X月X日
小计
...(含拨付非预算内
合作单位经费)
合计
如实际拨款与预算存在差异,请说明原因。
4.专项经费使用情况
介绍截至检查基准日,项目专项经费账面累计支出数。请按账面实际发生数填列下表:
项目单位专项经费支出表
单位:万元
单位名称
批准预算数
(1)
账面支出数
(2)
差额(3)=(1)—(2)
XX(承担单位)
XX(合作单位1)
XX(合作单位2)
...(含拨付非预算内合作单位经费)
合计
介绍批准预算数与账面支出数原因。如**单位预算**万元,账面支出数*万元,差异*万元,主要差异原因为*。
……
(注:逐一列举差异科目及差异原因)
专项经费各科目支出表(适用“十一五”项目)
单位:万元
科目
批准预算数(1)
账面支出数(2)
差额(3)=(1)—(2)
1.设备费
2.材料费
3.测试化验加工费
4.燃料动力费
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