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上海市内审协会工作动态
2013年第1期
上海市内部审计师协会秘书处编 2013年4月15日
目 录
【综合信息】
Δ审计署:今年上半年将出台党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则
Δ审计署公开招标2013至2014年度内部审计科研课题
Δ市内部审计师协会下发2013年科研课题招标立项的通知
【协会动态】
Δ市内部审计师协会顺利完成换届改选工作
Δ市审计局副局长、市内部审计师协会会长范少军当选中国内部审计协会常务理事
Δ市内部审计师协会明确2013年七个方面重点工作
Δ市内部审计师协会荣获中内协“推荐学习的典型”
Δ中国内部审计协会派出代表参加2013年IIA全球论坛
【工作交流】
Δ市内部审计师协会召开第三届理事会第一次会员座谈暨工作交流
会
【政策法规】
Δ中国内部审计协会发布《内部审计质量评估机构管理暂行办法》
【综述】
Δ中国内部审计协会发布《国有企业内部审计发展报告》
Δ中国内部审计协会发布《民营企业内部审计发展报告》
卷首
市内部审计师协会恢复发行《上海市内审协会工作动态》
致力为会员单位重建沟通平台
为了进一步搭建内部审计工作沟通交流平台,及时反映内部审计工作的重要信息以及宣传会员单位的经验做法,上海市内部审计师协会从2013年起恢复发行《上海市内审协会工作动态》。该刊旨在更好地为内审工作、内审会员单位提供服务,及时地将内审协会的各项服务,包括举办内审高端论坛,组织各种规模的讲座、会议,开展国际注册内部审计师(CIA)和内部审计人员岗位资格考试等工作以及内审专题课题研究等信息和成果传达给领导和每一个会员单位,方便领导和会员单位对内审协会工作的指导、把握和监督。
《上海市内审协会工作动态》暂时设置四个栏目,即综合信息、工作交流、协会动态和政策法规。综合信息,重点报道国际、国内或市审计局关于内审工作的重大议题;协会动态,主要对协会及中内协近期的主要工作进行编辑报道;工作交流,以会员单位的案例、科研论文为主,主动为会员单位传播先进的内审理念及兄弟省份的信息动态;政策法规,及时登载审计工作尤其是内审工作方面的政策法规。
《上海市内审协会工作动态》原则上每两个月发行一期,并根据需要适当增加专刊;发行对象为会员单位,市审计局有关部门及相关单位。
同时,市内审协会将充分利用上海审计网站“内审园地”,并在《上海审计》杂志增设“内审专栏”,进一步增强内审工作的宣传力度,扩大内审工作的影响力。
欢迎各会员单位积极组稿,及时向市内审协会秘书处提供颇具本单位内审工作特色的重要信息,包括工作动态,审计案例,经验做法,课题研究等。
投稿邮箱: shnbsjxhtg@ QQ:130147045
联系电话:021021 传真:021
联系人:徐秀珍 张洪梅
【综合信息】
审计署:今年上半年将出台党政主要领导干部和
国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则
中央经济责任审计工作联席会议办公室主任、审计署总经济师李勇库日前表示,今年上半年,我国将出台党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则。
李勇库指出,2010年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻执行。为了更好地贯彻落实两办《规定》,今年上半年将制定两办《规定》的实施细则,就审计对象、审计内容、审计评价、责任界定、结果运用和组织实施等内容进行细化。
李勇库表示,要进一步加大经济责任审计力度,在不断扩大审计覆盖面的基础上,突出对重点部门和重点单位领导干部的审计,突出对重点事项和重点资金的审计,并将各地区各部门落实中央“八项规定”相关要求的情况作为经济责任审计的重要内容。审计中,重点关注权力行使与责任落实,促进政府部门和工作人员依法行使权力,推动完善有利于科学发展的干部考核办法和奖惩机制,真正“把权力关进制度的笼子里”。
(来源:中国审计网)
审计署公开招标2013至2014年度内部审计科研课题
今年3月份,上海市内审协会向所有会员单位转发了《审计署关于2013至2014年度内部审计科研课题招标的通知》。审计署《通知》规定的招标课题共5项:一是内部审计质量控制体系研究;二是内部审计从业资格研究;三是计算机审计工作模式和方法研究;四是境外企业内部审计问题研究;五是上市公司内部审计运行机制及效果研究。以上课题审计署自通知发布之日起接受申报。申报课题方法,登陆中国内部审计协会网站“学术”栏目,同时报市内审协会备案。 (中国内部审计协会网站)
市内部审计师协会下发2013年科研课题招标立项的通知
根据《上海市内部审
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