建筑施工企业安全生产条件检查记录汇总表.doc

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PAGE PAGE 12 PAGE -PAGE 1- 安全生产条件检查表1 建筑施工企业安全生产条件检查记录汇总表 受检单位名称 安全生产许可证编号 单位地址 联系电话 检 查 情 况 2-1 安全生产责任制 合格 不合格 2-2 安全生产投入 合格 不合格 2-3 安全生产管理机构设置 合格 不合格 2-4 三类人员安全生产考核 合格 不合格 2-5 特种作业人员配备 合格 不合格 2-6 安全教育培训 合格 不合格 2-7 办理工伤保险及意外伤害保险 合格 不合格 2-8 施工起重机械设备检测合格证明 合格 不合格 2-9 职业危害防治措施 合格 不合格 2-10 危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的监控措施 合格 不合格 2-11 生产安全事故应急救援预案及演练记录 合格 不合格 检查结论 检查人签字: 执法证编号: 检查时间: 年 月 日 受检单位负责人 签 字: 年 月 日 注:表2-1至表2-11记录建筑施工企业安全生产条件各项内容的检查情况,有一项不合格的则判定企业不符合安全生产条件。 PAGE -PAGE 12- 安全生产条件检查表2-1 安全生产责任制 检查人签字 检查方式:查企业管理制度目录、内容,抽查企业及施工现场相关记录 编号 检查内容 检查结果(在空白处打“√”) 2 本企业管理人员花名册 有 无 全 不齐全 2 按规定建立安全生产责任制度 建立 未建 完整 不完整 2 制定安全生产管理目标 制定 未制定 完整 不完整 2 各部门、机构(含施工现场)、岗位或人员安全生产责任制落实情况 落实 未落实 2 经济承包合同中安全生产管理职责和指标 有 无 落实 未落实 2 安全生产目标责任书 有 无 齐全 不齐全 2 安全生产奖惩考核制度 制定 未制定 齐全 不齐全 2 安全生产奖惩考核制度落实情况 实施 未实施 严格 一般 2 对专业承包及劳务分包单位资格资质管理及施工现场控制 实施 未实施 到位 不到位 2 本企业相关作业工种安全技术操作规程 有 无 齐全 不齐全 检 查 结 论 说明 其中2-1-2、2-1-4、2-1-6、2-1-8中一条未达到要求的,本项 受检单位负责人签字 安全生产条件检查表2-2 安全生产投入 检查人签字 检查方式:查看文件内容、相关发票、对账单、台账及发票 编号 检查内容 检查结果(在空白处打“√”) 2 安全生产资金保障制度 有 无 齐全 不全 2 安全防护用品资金 落实 未落实 到位 不到位 2 安全生产措施费用 落实 未落实 到位 不到位 2 安全教育培训专项资金 落实 未落实 到位 不到位 2 企业安全生产资金使用记录 有 无 齐全 不齐全 2 各施工现场安全费用拨付记录 有 无 齐全 不齐全 2 各施工现场安全费用使用记录 有 无 齐全 不齐全 2 建设单位措施费用凭证 有 无 2 安全生产投入总额占企业施工总产值1% 达到 未达到 检 查 结 论 说明 其中2-2-1、2-2-5、2-2-9中一条未达到要求的,本项 受检单位负责人签字 安全生产条件检查表2-3 安全生产管理机构设置 检查人签字 检查方式:查企业安全管理网络图、安全管理人员名册、内部管理制度文件,并抽查企业及施工现场相关记录 编号 检查内容 检查结果(在空白处打“√”) 2 安全生产管理机构 有 无 健全 不健全 2 专职安全生产管理人员 配备 未配备 达标 不达标 2 安全机构设备与经费 落实 未落实 到位 不到位 2 安全生产管理目标分解 分解 未分解 到位 不到位 2 安全生产保证体系 建立 未建立 完善 不完善 2 *各级安全生产检查制度 有 无 全面落实 未全 落实 2 企业月检、施工现场周检及专项、季节性安全检查的时间和实施要求 有 无 全面落实 未全 落实 2 隐患整改、处置和复查 实施 未实施 记录完整 记录 不全 2 定期或不定期召开安全生产工作会议,公布检查、处罚情况,部署任务 有 无 全面落实 未全 落实 2 每半年开展一次企业安全生产条件自查,并写出报告 实施 未实施 记录完整 记录 不全 检 查 结 论 说明 其中有一条未达到要求的,本项判定为不合格。 * 未设立分公司的,

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