chch货品管理流程.ppt

  1. 1、本文档共20页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
东莞银升鞋业有限公司 chch货品管理流程 目录 订货会的组织与管理 订单管理 补单管理 货品配发管理 货品验收管理 货品调配管理 货品物流管理 货品售后管理 货品盘点管理 订货会的组织与管理 1、流程: 订货会的组织与管理 2、细则: 采板之后一定要验清各供应商板面无损害、数量无误差,订货会期间严格管理好板面无损害、无丢失,保证板面退回无误差、无损害,保持跟供应商良好的合作关系; 订货会前货品管理人员要做出货品的流行趋势及货品卖点,做好货品培训; 订货会前样品组合陈列非常重要,要突出本季货品的主题意义; 订货会期间货品管理人员全程跟踪订货实施,负责样品的及时归位; 订货会期间制定的零售价为统一市场销售价,要有总经理确认文件方才可以张贴货品标价签; 确认订单后,及时与供应商确认板面和货期,同时签订合作协议合同; 退板后要有供应商签收无误书面单据。 订单管理 1、流程: 订单管理 2、细则: 各办事处订货计划按总公司统一格式制定,严格按要求进行制定; 货品订单量不光要看实际销售能力,还要兼顾市场拓展数,综合确认订单量; 所有办事处订货数量经总经理审批后,行销部经理、货品主管严格控制各办事处按量实施订货; 加盟客户订货,货品管理人员要从实际市场运营的角度去辅助客户订货,对客户的订货量要加以控制,每季不得低于200双基本量; 货品主管在订货前,要对货品进行筛选,尽量把样品间的版面数缩小,同时对看好的产品集中推荐,这样可以使得公司货品下单交方便,可以适当减少一些运营费用; 办事处订单由办事处经理签字确认,加盟客户订单加盟客户签字确认,货品主管在下单过程中一定是有签字的订单才可以下单。在下单过程中严禁货品管理人员擅自改动客户订单,如有板面调整或任意一项更改订单的,一定要与客户和办事处经理签字确认,否则货品管理人员将处以降职或降薪的处理; 如工厂没有按时出货,影响行销中心销售,其工厂将以10元每双的利润划给行销中心; 如供应商没有按时出货,影响行销中心销售的,按合同处理。 补单管理 1、流程: 补单管理 2、细则: 货品主管严格控制货品补单,零售价低于5折的货品,公司不予下补充订单; 各办事处和加盟客户补单时间为每周一下单至行销中心货品主管; 补单统一按公司要求格式填写; 行销部货品主管根据货品零售价、销售周期、本着先调后补的原则;看办事处和客户的补单是否合理,货期有没有问题,确认其货品下单量报总经理审批; 下单后与供应商确认好货期后,迅速与办事处和客户联系下单情况并确认; 除各办事处和加盟客户自己下单外,行销部可根据周期性销售分析自行补充部分畅销品种,能随时给到办事处和客户的资源补充,但每次补单量必须由总经理确认。 货品配发管理 1、流程: 货品配发管理 2、细则: 货品到仓后仓库迅速验收,如有问题及时跟货品主管上报,货品主管第一时间与工厂和供应商联系及时处理; 货品验收没有问题后,货品主管按先加盟后零售的顺序进行分配,货品助理接到自己的货品根据实际情况一次发放,加盟客户的货品助理在分配货品时,一定要综合考虑加盟商的综合实力和现有资金情况进行分配,发加盟商的货品一定按加盟商的货款量进行分配,不得乱发,而且发货前要有财务、货品主管、行销部经理签字才可以发放; 直营店货品助理配发时,严格按订单分配,发货时间要综合考虑到各地区上货时间和重点市场因素; 仓库发货后将发货单及时交给数据员进行账务处理,同时跟进物流公司货运到达时间; 货品主管跟进货品发放的全程工序,在任何一步遇到问题时,及时采取措施进行纠正,各办事处和客户收到货品24小时后要给总部确认货品收货情况,过24小时后没有回复视为无误! 各地区和加盟商的后期补货发放严格按此工序,仓库所有发放货品单据上必须要有货品主管、行销部经理、仓库助理签字,否则不予发货,如果违规操作出现的问题将追究仓库责任人,相关损失由责任人全权承担。 货品验收管理 1、流程 货品验收管理 2、细则: 除公司下通知要退货品,各办事处和加盟客户每次退货必要要提前申报审批,在没有货品主管和行销部经理签字情况下,不准随意退任何商品,如有违规退货责任人承担一切相应费用; 货品退仓后,仓库人员第一时间进行验收,如果数量较多时原则上先验收加盟货品,后验收直营货品; 所有货品验收完后,仓库第一时间给货品主管以书面货品验收情况,货品主管交代货品助理回复退货方; 加盟货品助理回复客户验收情况同时,及时与财务联系调整客户现金帐; 仓库收到货品后在不是大批量的情况下48小时内给予回复验收情况; 仓库验收完后给货品主管书面货品验收情况的时候,同时将正确退货明细单给到数据员清理数据; 办事处在退残时不要一双两双的退,将残次

文档评论(0)

好文精选 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档