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费用管理办教材法.
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费用管理办法(试行)
总则
为加强各项费用的管理,厉行节约,根据当前经济形势,结合公司实际情况,特制定本办法。
本管理办法未规范之费用按照费用报销流程处理,不在本办法规定。
费用核报原则
费用核报目的
(一)规范费用报销程序
(二)合理控制各项费用支出
核报费用的范围:
(一)通讯费
(二)差旅费
(三)招待费
(四)会议费
(五)其他部门工作中的费用支出
费用报销标准
(一)业务招待费
1.招待费用应按月提前填写《招待费申请单》,经分管领导审核后报总经理批准后交财务部,作为招待费报销依据。
2.报销要求:员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明。
(二)交通费
1.员工外出办事应乘坐公共交通工具;
2.若有特殊情况,经分管领导事先同意方可乘坐出租车,报销时须在发票上写明出发地、目的地。
(三)零星物品采购费
1.申购物品须事先填制《物品申购单》,经部门负责人、分管领导、行政分管领导签字后交须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。
2.财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由行政部办理,专业用品自行购买后至行政部办理登记后交财务核报。
(四)其他费用
1.员工参加有关本职工作的进修需经分管领导、总经理同意,并至人力资源部登记备案,所发生培训费用按公司的有关规定给予报销。
费用报销一般流程
部门
部门
步骤
总经理或被授权人
报销
申请
报销
审批
各部门
财务总监
部门负责人、
分管领导
财务部
①费用发生
费用发生
②填写报销单据
审核
审核
审批
③费用报销
初核
④付款/核销
差旅费
出差分类(按地区)
南京市内出差:指到南京市辖区范围内的地区出差。
外地出差:指南京市辖区范围外的国内地区出差。
南京市内出差
员工在南京市区内或到南京市郊区、郊县办事或出差,乘坐公共交通工具;如特殊情况,经总经理批准可据实报销出租车费。
报销人员填写《差旅费报销单》,写明费用发生时间、经办事项、乘车路线,经分管领导签字、财务总监审核、总经理或者授权人审批后,财务方可办理审核付款手续。
外地出差
外地出差费用包括长途交通费、外地市区交通费、本地市区交通费、住宿费或住勤补助等。
外地出差差旅费报销标准
项目\人员职级
高管
中层
其余员工
备注
长途交通费
飞机
经济仓
经济仓
(五折)
经济仓
(四折)
高管以下经总经理审批
火车
软席
硬席
硬席
动车、高铁
动车一等
动车二等
动车二等
外地市区交通费(元/天)
北京、上海、深圳
实报实销
80
50
限额凭发票报销
天津、重庆、省会城市及省辖市
实报实销
60
40
地市级及其他市县
实报实销
40
30
住宿费 (元/天)
北京、上海、深圳
600以内实报实销
400以内实报实销
250以内实报实销
限额凭发票报销
天津、重庆、省会城市及省辖市
400以内实报实销
300以内实报实销
200以内实报实销
地市级及其他市县
250以内实报实销
200以内实报实销
150以内实报实销
住勤补助
(元/天)
有办事处的城市出差住办事处
80
80
80
飞机票由行政部专人负责统一订购。高管以下人员,选择飞机为交通工具的,公司按照标准报销费用,超出标准部分由员工自己承担。特殊情况,需事先经总经理书面同意后,方可超标准报销。
外地市区交通费:外地市区交通费报销标准执行第九条规定。同行人员,按高一级标准报销。
不符合实报实销类别的市内交通费根据实际发生费用在最高限额内据实报销;超过最高限额的部分自理,不予报销。
住宿费或住勤补贴:住宿费或住勤补助报销标准执行第九条规定,住宿费仅限出差期间实际产生的住宿费用,不符合实报实销类别的住宿费根据实际发生费用在最高限额内据实报销;超过最高限额的部分自理,不予报销。
夜宿于交通工具上,不得报销住宿费。
住宿费按照单人实际天数报销;两人及以上同行的,符合安排双人间,住宿报销标准按照单人出差标准*2*0.8以内核报;安排双人间中如有高一级别领导,可按照高一级别领导标准报销。
住勤补贴为对出差期间的伙食等补助,出差期间餐费等不再报销;在出差期间,招待费按照公司招待费规定执行。
其他规定:出差人员到外地参加会议、培训,在此期间的住宿费等由主办单位统一支付的,不再报销住勤补助、住宿费等。如由主办单位统一安排,费用自理的,以主办单位开据的发票按实报销;出差人员由接待单位接待的,一律不予报销住宿费、市内交通费和住勤补助等。
出差借款
员工出差借款凭分管领导批准的“出差申请报告”,填写借款单,按公司借款程序办理借款手续;五天以上的出差,“出差申请报告”需总经理批准,并报人力资源部备案,财务部方可接受借款申请。
出差申请报告内容
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