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审计局十二五工作总结.docxVIP

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审计局十二五工作总结 2017年是第十二个五年规划的最后一年,不少政府部 门,都要对过去一年甚至是过去五年的工作作出总结,以 此找出工作中的不足。下面是为大家搜集整理的,欢迎阅 读。 (一) 2017年是全面深化改革的关键之年,按照今年工作的 总体要求,全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神 和习近平总书记系列重要讲话精神,深入抓好区委、区政 府以及上级审计机关的中心工作,突出重点,注重实效, 切实履行审计职能,落实好审计各项工作任务。现将审计 工作情况汇报如下: 一、“十二五”时期及2017年审计工作基本情况 “十二五”期间,我局共完成审计项目251个,查出 各种违规金额万元,管理不规范金额万元,依法处理上缴 财政万元,核减工程款万元,向纪检监察机关移送案件1 起。我局有2个项目被自治区审计厅评为全区优秀审计项 目;5个项目被市审计局评为全市优秀审计项目,其中公车 工业园路网沙田路工程竣工结算审计项目获全市一等奖。 区审计局荣获“全市审计系统先进集体”、“全市审计整改 年活动先进集体”、“2017年保障性住房审计项目优秀审计 组”等荣誉称号。其中在2017年以来,我局共完成各项审 计项目35个,查出主要问题金额万元,其中:违规问题金 额万元,管理不规范金额万元,核减工程投资额65 5万元。 提出审计建议并被采纳76条,上报审计信息35篇。对审 计查出的问题,我局依法作出了审计处理,大部分问题已 得到了纠正和改进,有些正在积极整改中。 (一)深化财政预算执行审计,规范预算管理 2017年,我局完成区本级财政预算执行情况审计项目 1个,共查出管理不规范问题10个,主要问题金额45978 万元,其中:查出违规金额441万元,管理不规范金额 45537万元,挽回经济损失10 63万元。对公共资金、国有 资产、国有资源实行审计全覆盖(),以预算执行为主线, 重点关注国库集中支付管理、财政存量资金、“三公”经费 情况等方面,加强对财政资金分配、使用和管理情况的监 督。提升预算执行审计的影响力,注重从体制、机制、制 度层面分析原因,提出改进建议,维护公共财政安全。 (二)强化领导干部经责审计,促进领导干部清正廉洁 根据区委组织部委托,我局2 017年对7名领导干部进 行经济责任审计,现已完成3名。审计查出主要问题17个, 主要问题金额万元,其中:违规金额万元,管理不规范金 额万元。审计重点关注领导干部任职期间执行上级经济法 规和政策、资金使用管理、单位内控管理、遵守各项廉洁 规和政策、 资金使用管理、 单位内控管理、 遵守各项廉洁 规定等情况。对审计发现的问题,我局对被审计领导干部 应承担的责任作出了实事求是的界定和客观公正的评价, 分别向被审计单位提出了提出加强现金支出管理、严控三 公经费支出规模、规范财务原始凭证等切实有效的审计建 议,进一步促进领导权力规范运行,清廉作为。 (三)加强政府投资项目审计,减少财政资金流失 2017年,政投审计审结项目共29个,核减工程款655 万元。审计结果表明:政府投资项目在承发包、投资控制 等环节存在一些问题,如工程结算资料审核不够严格,工 程造价把握不当;部分工程现场签证资料管理不足;项目实 施过程中的监管力度不够等。针对存在问题,我局利用信 息化管理开展审计,政投审计项目的审批、管理、规范项 目资金拨付程序、提高资金使用效益等方面不断规范化、 科学化,有效地为政府及建设单位堵塞了漏洞、节约了建 设资金。 (四)关注专项资金审计,提高资金使用效益 现阶段,已完成专项调查审计3个,审计查出主要问 题金额万元。一是完成审计署统一组织续审项目,港口区 20 17年城镇保障性安居工程跟踪审计;二是配合市局完成 港口区20 17-2017年县域义务教育均衡发展专项资金审计; 三是完成了港口区西湾海域环境整治工程现场指挥部资金 审计。审计反映了专项资金的基本使用情况,揭示了专项 资金使用存在的问题,客观事实地提岀了审计意见,推动 审计整改,确保专项资金使用的规范性、科学性。 (五)自然资源资产审计情况 本年度,领导干部经责审计其中有港口区水利局、港 口区农业局为自然资源资产管理部门,我局对其部门进行 经责审计时,加强审计监督覆盖内容,关注生态环境和自 然资源的相关制度政策、管理体制等在被审领导干部执行 中存在的问题和缺陷,分析原因,提出整改建议,切实履 行好自然资源资产审计监督职责。 二、审计工作面临的形式及存在的突出问题 (一) 编制少,业务人才紧缺 按照上级要求,审计覆盖面要进一步扩大,因此我局 审计工作任务不断增加,审计任务繁重与审计力量不足的 矛盾越来越突出。审计业务人才难招、紧缺,主要原因是 审计部门编制少,临时聘用进来的人员,业务刚培养熟练, 由于没有编制,遇到更好的发展岗位就走了,很难留得住

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