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不合格品管理流程
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2011/03/30
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不合格品管理流程
不合格品管理流程
不合格
不合格
合
格
开始
产品生产
①质检(抽检)
生产总监
质量管理部
生产部门
总经理
⑥记录不合格品
下一道工序
结束
⑤处理不合格品
②鉴定
④隔离不合格品
审批
审批
③标示
不合格现象分析流程
通过
通过
通过
开始
不合格现象发生
②不合格项目描述
③分析产生原因
生产技术总监
质量管理部
相关部门
总经理
配合
⑤制定、实施纠正措施
执行
⑦下道工序
结束
④提出应急对策
效果反馈
⑥效果
验证
否
决
确认
①不合格现象调查
审核
审批
报废品处理流程
开始
开始
检验
产成品
不合格
确认
②提出报废
审核
审批
执行报废
通知财务
分析报告
④审核黄
审批
存档
配合
结束
生产技术总监
质量管理部
生产部
生产单位
总经理
①质检
审批
反馈
③结果确认
产品质量处罚流程
通过
通过
开始
产成品送检
①质检
发现质量问题
确认
②明确质量责任
审核
审批
生产技术总监
质量管理部
生产部
生产单位
总经理
出现质量事故
③开具质量处罚通知单
④发出处罚
通知单
⑤记录存档
结束
否决
接收处罚
返工处理工作流程
合格
合格
通过
开始
质量异常现象发生
①质量异常
现象调查
③不合格项目描述
确认
④分析产生原因
审核
审批
生产技术总监
质量管理部
生产部门
总经理
结束
⑤提出返工决定
②质量检验
样品送检
⑦成品检验
⑥生产线返工
⑧通知生产部门
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