公交公司2018年上半年经营分析资料.docVIP

公交公司2018年上半年经营分析资料.doc

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PAGE PAGE 2 ******公交公司 2018年上半年经营分析报告 ***公司现有公交线路***条,线路车辆***台,日运营***万公里。***台通勤车辆服务于***个用户。在主营业务收入中,零售票和通勤两大业务板块的构成比为***。 截止6月30日,在册员工***人。按用工形式分,其中职工***人,家属***人、再就业***人、外雇***人。按工作岗位分,管理及技术岗位***人,驾驶员***人,乘务员***人,修理工***人,调度站务***人,票务***人,其他生产保障岗位***人。 分公司固定资产原值***万元,净值****万元。现有在册车辆****台,其中运营车辆***台,停驶***台(待报废***台),报废未减册***台,公务用车***台。车辆新度系数***。 一、经营管理指标完成情况 上半年账面收入***万元(部分通勤运费未结账);账面成本***万元(不含外部修理费、多经资产折旧费,部分材料费未结账)。 上半年实际总收入***万元,发生成本费用***万元,实现利润***万元(见下表)。 单位:万元 项 目 上年同期 本年实际 本年预算 比上年同期 完成年预算% 总收入 *** *** *** *** *** 总支出 *** *** *** *** *** 盈余 *** *** *** *** *** (一)主营业务收入 单位:万元 项 目 上年同期 本年实际 本年预算 比上年增减 完成预算% 零售票收入 *** *** *** *** *** 通勤收入 *** *** *** *** *** 合 计 *** *** *** *** *** 1、零售票收入分析。上半年共运行***万公里,零售票***万元,百公里收入***元;2017年同期运行***万公里,零售票***万元,百公里收入***元,同比收入减少***万元,百公里收入减少***元。减少原因:(1)因车辆老旧、客流减少,目标经营线路再发包采取两项措施: = 1 \* GB3 ①下调日定额标准,*****; = 2 \* GB3 ②减少车辆台数,***。(2)私家车大量增加,市民出行多样化,城市人口外流,导致客流明显减少。 2、通勤收入分析。上半年通勤收入***万元,完成年预算的***%,同比增加***万元,百公里收入同比减少***元。未完成预算原因:****上半年减车1台,损失***万元;各结算单位零用外派年底统一结算,账面收入未能体现实际收入。同比增收原因:2017年下半年新增***个通勤任务(***、***各1台车)。 (二)其他收入 上半年完成***万元,同比减少***万元。此项收入含:违章罚没***万元、废旧材料回收***万元、违约金收入***万元。 (三)成本指标 上半年成本支出***万元,完成年预算***%,同比减少***万元。 单位:万元 项 目 上年同期 本年实际 本年预算 比上年增减 完成预算% 人工费 *** *** *** *** *** 材料费 *** *** *** *** *** 燃料费 *** *** *** *** *** 修理费 *** *** *** *** *** 折旧、租赁费 *** *** *** *** *** 其他 *** *** *** *** *** 合计 *** *** *** *** *** 1、人工成本:上半年共发生直接人工费用***万元,完成年预算的46.34%,同比增加***万元。其中,工资***万、五项保险***万、住房公积金***万、年金***万、发放辞退福利及提取的其他人工费***万元。同比增加的原因: (1) 上半年发放了绩效奖、各项表彰及品牌奖励等;(2)虽在册职工同比减少***人,实际工资同比减少***万元,但各项提取的金额大于去年同期。详见下表: 单位:万元 项 目 上年同期 本年实际 本年预算 比上年增减 完成预算% 工资 *** *** *** *** *** 工资附加费 *** *** *** *** *** 住房公积金 *** *** *** *** *** 五项保险 *** *** *** *** *** 年金 *** *** *** *** *** 其他 *** *** *** *** *** 合计 *** *** *** *** *** 2、材料费:上半年发生材料费***万元,完成年预算的***%,同比增加***万元。车辆、运行公里减少本应使材料支出减少,但为确保车辆安全运行及保障厂区维修,分公司采取了相应措施致使费用有所上涨:(1)新上线***台

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