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江苏省2015年下半年内审师《经营管理技术》必备:企业文化与绩效考试题
本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格。
一、单项选择题(共50题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)
1.以员工的预期和感受为基础制定激励政策时,该政策的主要方面是
A:把员工的努力、绩效和奖惩紧密挂钩。
B:给予员工良好的福利待遇和职业保障。
C:向员工明确组织的总目标和具体目标。
D:给员工更多从事挑战性工作的机会,并鼓励其提高绩效。
2.某内部审计师被指派分析一套修复方案的有效性。这一方案已运行了10年,从未被评估过。提供方案数据的机构断定数据是不完整的。内部审计师应该
A:无论如何先进行分析,评价不完整数据的影响,但否认任何关于数据可信度的断言。
B:追踪随机选择的记录到源文件,以评估所提供数据的准确性和完整性。
C:不进行分析
D:推迟分析直到数据完整时
3.以下哪项技术能够最有效地管理控制自我评价研讨会上出现的情绪问题?
A:应用积极的倾听技术,认可与会人员的情绪,保持后者的参与精神
B:允许与会人员先发泄情绪,直到与会人员觉得已调整好心态,再重续会议议程
C:以尊重他人的方式提醒与会人员遵守他们已经同意采用的会议议程
D:对讨论进行恰当组合,以便对与会人员的情绪进行疏导,使之转化为恰当的行动
4.某内部审计部门采用整体测试技术来测试其工资处理系统。审计部门确定了计算机程序内关键的控制和处理步骤,并开发测试数据来测试它们。部门提交了全面的测试交易,假设内部审计师在测试结果中没有发现任何差异,审计师可以得出结论
A:所有员工全面薪金支付都是正确的,工资被正确的计算。
B:系统适当的记录了全年工作时间,并将数据提交给工资部门,进行了正确的处理。
C:计算机应用软件和其他控制程序在过去一年中正确的处理了薪酬交易。
D:以上全部。
5. 近年全球发生了一些灾难,鉴于灾难可能对其组织造成破坏性影响,内部审计师应该鼓励管理者制定危机管理程序,识别制定危机管理程序的第一步工作是什么?
A:制定应急计划
B:开展风险分析
C:创建危机管理小组
D:练习对危机的反应
6. 为减少与实物资产相关的潜在财在损失,资产应该按一个数额保险,这个数据是
A:由定期评估支持确定。
B:等于单个资产的账面价值。
C:根据经济指数例如消费价格指数自动调整。
D:由董事会决定。
7. 下列控制中最不可能防止或发现上述舞弊行为的是
A:要求由订立合同之外的人批准付款。
B:由签发支票的人对实际收到的劳务数量进行独立证实,并与发票数据相比较。
C:由签订立合同和批准付款以外的人编制预算。
D:由签发支票或批准发票以外的人负责寄送支票。]
8. 对于编制审计工作稿来说,应用软件的用处最小的是下列哪一项?
A:a.实用软件。
B:b.数据库软件。
C:c.电子表格软件。
D:d.文字处理软件。
9. 数据库管理人员应用以下哪种语言接口来建立数据库表结构?
A:数据定义语言
B:数据控制语言
C:数据操纵语言
D:数据查询语言
10. 某内部审计师完成了委托项目的部分工作,很清楚存在一个需要对组织的分配程序进行修改的问题。委托人同意并且草拟了修改程序,准备立即执行。该内部审计师应该
A:研究存在的问题,独立草拟新的程序,并且在进行委托工作的最后沟通时提出这些程序。
B:联合进行委托人提出的修改程序,并且在进行委托工作的最后沟通时报告结果。
C:在进行委托工作的最后沟通时,指出委托人已经实施了适当的纠正措施。
D:检查委托人提出的修改程序,并且在进行授权工作的最后沟通时对委托人采取的纠正措施提出意见。
11. 下列哪种操作程序增加了组织感染计算机病毒的可能性
A:对数据文件加密;
B:对文件经常备份;
C:从互联网上下载软件;
D:在硬盘上安装软件的原装拷贝。
12. 资产和负债风险。Ⅱ、与保险方案有关的风险。Ⅲ、影响机构目标实现的风险。
A:只有Ⅰ和Ⅱ是对的
B:只有Ⅲ是对的
C:只有Ⅱ是对的
D:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ都对
13. 用于评价审计风险的一览表因各种原因受到批评,但以下哪项不属于这些原因
A:提供一种以为所有相关因素都已经得到考虑的错误的安全
B:不恰当的将同样的权数用于一览表的每个栏目
C:降低获取数据的统一性
D:无法解析旨在让一览表所列的每个栏目扑获的经验或健全推理
14. 以下哪项对审计目标和审计程序之间的差别作出了最佳的解释
A:程序确立了宽泛的一般目标,目标专门针对所开展的详细工作;
B:目标是为每项业务特制的,程序的应用较为通用;
C:目标界定了具体需要实现的内容,程序提供了取得
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