ERP操作流程图解.docVIP

  1. 1、本文档共19页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
ERP操作图解一般流程控制(具体操作可以查看ERP操作视频) 已成车为例 第一步:销售订单录入。菜单选择【销售】?【销售订单录入】 第二步:销售订单的审核。菜单选择【销售】?【销售订单审核】 注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。 第三步:订单客户BOM的提交 【技术】?【订单客户BOM维护】 第四步:订单客户BOM的审核 【技术】?【订单客户BOM审核】 注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】,该步省略。 第五步:做LRP维护。菜单【生产】?【LRP维护】 注:在LRP中会出现以下数据的分支,外购件下达给采购,自制件下达给加工中心 对于外购件:(采购管理)对应的单据为:采购订单 以下为采购管理步骤 步骤一:LRP采购指导 菜单【采购】?【采购计划指导】?【LRP采购指导】 注:跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定) 选择生成以后,物料明细将会到达下面的窗口中,我们要对下面的物料进行采购订单的保存 注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单 步骤二:采购订单维护:菜单:【采购】?【采购订单维护】 可以进行采购订单信息的维护。 注:只有采购订单为【新建】状态时,可修改单据信息。 步骤三:采购订单审核 菜单:【采购】?【采购订单审核】 注:如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中,当选择某一采购订单来源时,所生成的采购订单将直接通过审核。 步骤四:采购收料单录入 菜单【采购】?【采购收料单管理】?【采购收料单录入】 【新增】?【供应商选择】?【收料类型:依据订单】?【确定】?【保存】 步骤五:采购收料单据的审核 菜单【采购】?【采购收料单管理】?【采购收料单审核】 注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。 步骤六:采购收料检验 菜单【采购】?【采购收料检验】 步骤七:采购入库:菜单【仓库】?【入库】?【采购入库】 注:入库日期应在相应的仓库会计期内进行 步骤八:应付单录入 菜单【核算】?【应付】?【应付单管理】?【应付单录入】 【新增】?【选择厂商】?【开票依据:依据订单】?【确定】?【保存】 注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】,此步省略。 步骤九:应付单价格确认 菜单【核算】?【应付】?【应付单管理】?【应付单价格确认】 步骤十:应付单对账 菜单【核算】?【应付】?【应付单管理】?【应付单对账】 注:步骤九与步骤十可以根据系统参数设置中的【应付单价格确认与对账权限分开】控制 步骤十一:应付单审核 菜单【核算】?【应付】?【应付单管理】?【应付单审核】 注:如果系统参数中设置了【应付单对账后直接审核】,单据在对账后会直接修改为审核状态,此步省略。 步骤十二:付款及核销 菜单【核算】?【应付】?【付款及核销】 【新增】?【选择厂商】?【添加记录】?【确定】 ?【保存】 注:1.如果系统参数设置中的【付款与核销可同时操作】,步骤改变为 【新增】?【选择厂商】?【添加记录】?【确定】 ?填写【付款金额】?【保存】 2.系统参数未设置【付款与核销可同时操作】, 付款金额从账户上直接扣除,若账户余额不足,需做【预付款】操作。 步骤十三:应付账款审核 【核算】?【应付】?【付款审核】 注:如果系统参数设置【付款单直接审核】,该步忽略。 步骤十三:应付账款结转 【核算】?【应付】?【应付账款结转】 注:该操作只在账期结束后单独进行。 对于自制部分:(生产管理)对应的单据为:加工单 以下为生产管理具体步骤 步骤一:加工单维护 菜单【生产】?【生产计划】?【加工单维护】 注:如果系统参数设置【加工单直接审核】,此步忽略。 步骤二:加工单执行 菜单【生产】?【生产计划】?【加工单执行】 如果加工中心没有工票维护,直接选择不生成工票(根据公司情况而定) 开工成功后,刷新界面。双击加工明细,可以看到生产领料单,打印, 还可以在【生产】?【生产计划】?【加工单及领料单打印】中打印 步骤三:1、生产领料出库 【仓库】?【出库】?【生产领料出库】 生成领料单后,修改本次出库数量后【保存】 注:修改数量时可如图示右键成批修改,也可以双击明细逐条修改。 2、若存在半成品,加工后,加工入库 【仓库】?【入库】?【加工入库】 半成品库再次出库,进行成品加工。(同步骤三-1) 步骤四:完工单录入 【生产】?【完工单管理】?【完工单录入】 【新建】? 选择【加工中心】? 右键【添加记录】? 【确定】?【保存】 步骤五:完工单审核 【生产】?【完工单管理】?【完工单审核】 步骤六:完工单检验【生产】?【完工单检验】 步骤六:完工入库 【仓库】?【入库】?【完工入库】 注:若不进行完工检验,可直接忽略步骤四、五、六

文档评论(0)

男孩 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档