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风险管理控制程序知识课件.docx

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风险管理控制程序 编号:DXHY.QP.GJB-710 主控部门:技术部 版本号:V1.0 1 风险管理控制程序 文件编号: DXHY.QP.GJB-710 主控部门: 技术部 拟制: 时间: 审核: 时间: 批准: 时间: 修订记录 版本 修改内容 修改人 修改日期 批准人 生效日期 目录 TOC \o 1-2 \h \z \u 2 范围 4 3 职责 4 3.1由技术部主要负责此职责: 4 4 术语和定义: 4 5 工作程序 4 5.1风险识别 4 6 相关文件 6 目的 对军工项目和产品从立项到交付全过程的风险进行管理,以确保军工项目和产品质量满足顾客及法律法规的要求。 范围 适用于公司军工项目和产品的风险管理控制。 职责 3.1由技术部主要负责此职责: 组织实施对产品的风险管理(包括风险识别、评估、控制等); 负责识别、评估质量风险并实施控制; 监督风险控制措施的落实。 术语和定义: 风险:是指在规定的技术、费用和进度等约束条件下,对不能实现装备研制目标的可能性及严重后果的量度。 工作程序 5.1风险识别 在产品项目立项后的适当阶段(一般为方案评审后),技术部应组织各部门的职责分工,对各自所承担的任务风险因素进行识别。 风险分析与评估 技术部组织各个部门对所识别的风险因素分析和评估。分析步骤如下: a)各部门组织人员对该项目风险因素进行分析讨论,包括风险发生原因,严重度和频度。根据讨论结果填写风险分析调查表(产品要求评审报告内体现该表),严重度和频度打分标准见表1,表2,并计算风险值。 b)各部门根据计算出的风险值,依据表3要求对风险进行分类,对于识别出的A、B、C类风险必须填写出相应的措施。 严重度评分标准--表1 序号 严重度评分标准 评分 备注 1 当该风险发生时,会造成巨大经济损失、严重影响总体质量和进度; 5 灾难的 2 当该风险发生时,会造成重大经济损失、严重影响项目质量和进度; 4 严重 3 当该风险发生时,会使项目质量受到影响,进度滞后; 3 一般 4 当该风险发生时,会使项目质量和进度受轻微的影响; 2 轻微 5 当该风险发生时,不会影响到项目质量,也不会影响进度。 1 可忽略 频度评分标准--表2 序号 频度评分 评分 1 连续发生 5 2 频繁发生 4 3 会发生若干次 3 4 不易发生,但有可能 2 5 不易发生,可以认为不会发生 1 风险评估对照表--表3 风险值R 风险分类 风险等级 可接受程度 备注 R≥20 A类 最大风险 不可接受 必须采取新措施 15≤R20 B类 高风险 不可接受 必须积极管理和考虑备选措施 10≤R15 C类 中风险 不可接受 须控制和监控 4≤R10 D类 低风险 可以接受 经评审后可接受 R4 E类 最小风险 可以接受 不用经评审也可接受 c)技术部对各部门风险分析调查情况进行汇总,并组织各部门进行评审,根据评审结果对预测的风险进行排序,形成最终的《产品要求评审报告》。各部必须遵照最终风险分析调查表的措施要求进行风险控制。 d)技术部负责对各预定措施的落实情况进行监督。 风险值R的计算方法 计算公式:风险值R=严重度S×频度O 风险分类及接收准则: 风险分类及接收准则见表3《风险评估对照表》要求。 风险控制 风险回避 当风险潜在威胁发生可能性太大,或者运用其他风险处置方法所付出的代价太大时,主动放弃或改变项目目标与行动方案,如: 重新选择供应商; 改变方案; 改变目标。 风险降低 当风险可以通过采取措施进行控制时,可以通过两种方式来降低风险: 方式一:降低事件发生的概率; 方式二:降低事件发生后的严重程度。 如: 制定预防措施; 规定可接受限值; 选择备用方案 选择供应商; 优先安排关键技术的研制等 风险自留 当某种已知风险(如人员流失、设备故障等)不能避免,且冒此风险可以得到较大收益时,对该风险事件的后果进行承担,并立即制定出相应措施,以防止问题扩大化 风险转移 当风险问题完全可以直接通过外包方或者部门来实施措施后解决时,可以通过合同或协议、措施等规定,当风险问题发生时,由相关责任方或责任人来承担后果。 相关文件 无 质量记录 DXHY.QT.710-01《产品要求评审报告》 版 权 所 有,侵 权 必 究 联 系Q 本页为自动生成页,如不需要请删除! 谢谢! 如有侵权,请联除! 1,侵权必究 联系Q 1, 版 权 所 有,侵 权 必 究 联 系Q Q688432

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